同学你好,增值税按42.91做账就行了。

老师只有这个71.88是有发票的,我抽出这张发票做外账,要不要重新写单独这张金额的报销单?还是不用重新写,把这张含有发票金额和没有发票金额的报销单子全部放在外账呢?然后只入外账有发票金额的就可以呢?
老师:你好!请问我交保险交了4721,对方开了一张这样的发票给我,我说怎么金额不是4721?他叫我看备注这个位置,付款金额给发票金额都不是,账怎么样才能做平
老师,这张发票金额不平怎么做账呢
老师,这两张发票怎么做账呢?
老师,这张发票怎么做账呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
一般都是加在税额那里吗,还是?
同学你好,一般情况下,根据清楚的推算不清楚的数据。