你好; 你们是不是 虚假申报了减免数据; 去核对下申报表哈; 千万别虚假报数据; 到时可能查账的
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师早上好,电子税务局里面有个日常告知类提示提醒信息提示表注意:虚假填列抵扣数据以不缴纳税款,这是怎么回事呢?谢谢
注意:虚假填列应纳税减征数据以不缴纳税,老师这是我在电子税局日常通告里面看到的,我不知道我这边到底哪里有问题,也不懂这句话是啥意思,问了科长科长也不知道我们的问题在哪里,要我们自查可是我都是按照正常操作来的呀,头疼
老师,税务申报系统里日常告知信息--虚假填列应纳税减征数据以不缴纳税款,这是什么原因呢
老师,日常工作中,增值税申报表附表里面的销售额和销项应纳税额根据什么填报呀,是财务软件里面的哪个科目还是可以看开票系统的不含税销售额和税额
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
老师 发票红冲会占用开票额度吗?我是红冲去年的发票重开一样的
股东的投资款可以用来还公司的银行贷款吗
老师,请教一下 1、当年亏损额:是当年亏损 2、当年待弥补的亏损:是怎么算出来的? 3、使用境内所得弥补:这个是什么意思,境内所得不是已经在当年亏损的公式里计算过了吗?
分公司是独立核算的,可以和总公司用一个银行帐户吗?
什么情况下要交土地使用税?我看新入的这公司去年交了土地使用税?今年1月份申报上没看到? 我3月份接手这公司,4月份自动显示了房产税的金额,我直接点提交的,但没看到土地使用税就没申报,这样可以吗?
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
没有虚假申报啊,所以才奇怪
你好; 那你核对下 申报表信息 ;看是不是报的数据是对的 ;如果都是对的; 找税务局 核实 情况说明解除异常
好的,谢谢老师
是看22年的数据吗
你好; 是 ; 看你22年和你21年的; 一般是最近 的 年度的数据
我刚刚打主管税务局电话,让我不用管,我在想:是不是因为21年12月申报水利基金,当时的基数我填错了,填的是21年10-12月的收入,因为是月报,没更正申报,后来申报22年1月的水利基金时候,我在收入里直接减掉了之前多申报的基数
你好 ; 如果不让你管; 你就不用管即可; 之前我也遇到这方面的; 是系统那边 风险管控提示 ; 实际没有问题; 税务局也让不管的; 你不管即可 ; 税务局都这么说了
好的,非常感谢老师您的耐心回复
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价;