借待处理财产损益1000 贷库存现金1000 借其他应收款400 管理费用600 贷待处理财产损益1000
吉惠汽车公司3月份账存实存对比表,显示内容如下,①库存现金短缺1000元,其中:300元属于出纳员责任所致,应由其赔偿;其余700元无法查明原因。②库存商品盘盈3000元,属于收发计量不准所致。③原材料盘亏及毁损5000元,其中:1000元属于收发计量不准所致;2600元属于非常损失(其中2100元应由保险公司赔偿);1400元属于自然损耗。④账外机器一台,该机器的当前市场价格8000元,根据其新旧程度估计价值已损耗2000元。⑤盘亏机器两台,其账面原值55000元,已提折旧16000元。要求:根据上述资料编织会计分录表
吉惠汽车公司3月份账存实存对比表,显示内容如下,①库存现金短缺1000元,其中:300元属于出纳员责任所致,应由其赔偿;其余700元无法查明原因。②库存商品盘盈3000元,属于收发计量不准所致。③原材料盘亏及毁损5000元,其中:1000元属于收发计量不准所致;2600元属于非常损失(其中2100元应由保险公司赔偿);1400元属于自然损耗。④账外机器一台,该机器的当前市场价格8000元,根据其新旧程度估计价值已损耗2000元。⑤盘亏机器两台,其账面原值55000元,已提折旧16000元。要求:根据上述资料编制会计分录
东方公司在报表决算前进行财产消查时发现如下问题,要求做出以下事项薇准前后的账务处理。(1)现金短缺100元,经查明是由于出纳收发错误造成的,经批准由出纳赌偿。(2)原材料甲盘盈100千克,单价为10元/千克,经查明属于自然升溢。(3)原材料乙盘亏5000元,其中400元属于定额内自然损耗,500元是由于计量不准造成的误差,1300元属于保管人员失职造成的丢失,2800元属于非常灾害造成的。报经批准后,因计量不准多发和定额内损耗列入管理费用;因保管员失职造成的由其赔偿,款项尚未收回;非常灾害造成的2800元中由保险公司赔偿2200元,600元列入营业外支出。(不考虑增值税)(4)盘亏设备一台,固定资产原值为50000元,已经计提折旧8000元,未计提减值准备,经查明属于失窃,可以获得保险公司赔偿20000元。
东方公司在报表决算前进行财产消查时发现如下问题,要求做出以下事项薇准前后的账务处理。(1)现金短缺100元,经查明是由于出纳收发错误造成的,经批准由出纳赌偿。(2)原材料甲盘盈100千克,单价为10元/千克,经查明属于自然升溢。(3)原材料乙盘亏5000元,其中400元属于定额内自然损耗,500元是由于计量不准造成的误差,1300元属于保管人员失职造成的丢失,2800元属于非常灾害造成的。报经批准后,因计量不准多发和定额内损耗列入管理费用;因保管员失职造成的由其赔偿,款项尚未收回;非常灾害造成的2800元中由保险公司赔偿2200元,600元列入营业外支出。(不考虑增值税)(4)盘亏设备一台,固定资产原值为50000元,已经计提折旧8000元,未计提减值准备,经查明属于失窃,可以获得保险公司赔偿20000元。
某公司2022年12月底对其财产进行全面清查,根据下列资料,进行报批前和报批后的会计处理,上述溢缺分别原因,已批准处理。其中短缺的库存现金责成出纳员赔偿。 ⑴库存现金盘点短缺100元。 ⑵原材料甲盘点溢余20千克,每千克46元。经查明,原材料甲溢余属自然升溢引起。 ⑶原材料乙盘点短缺40千克,每千克120元。经查明,属于定额内损耗5千克;属于过失人造成的有责任人赔偿的10千克;属于自然灾害造成的损失25千克,但由保险公司赔偿1 800元。 ⑷盘盈A设备一台,估计其原始价值为150 000元,估计已提折旧额为60 000元。 ⑸清查发现B机器盘亏,B机器账面原始价值40 000元。 要求:根据上述资料编制“银行存款余额调节表”。
我一个月3800基本工资休假3天请2天假那发工资下来能拿多少
请问KTV娱乐行业,,4-6月份营业收入156000《含税》那文化事业建设费怎么算
老师,25年第一季度企业所得税报错数据了,现在更正,可以重新上传资产负债表和利润表吗?直接更改会提示和上传报表数据不一样。
老师,请问有两家公司A和B,A公司债权转给B了,A公司应收账款有200万,已经给客户开票了但是没收款,后来这200万债权转给B了,B收到这笔款了,那么B公司怎么做账务处理呢,谢谢。
公司租的房子用于办公,租金是16000元,房东不给开发票,税务局要求谁用谁承担,让我们拿着合同去税务局按照年租金16000元核定的房产税,我们按照核定单缴纳的房产税,这会儿只有交了房产税的完税证明,没有发票,可以入账税前扣除吗?
收到客户发来的询证函,预收了客户2万,应在 贵公司欠 下面填写,还是 欠贵公司 里填写
老师你好,一家蔬菜粮油店卖出去的蔬菜粮油,是可以开免税发票,一个季度超40万也是免税的是吗?
老师,我们是租赁公司,车主挂靠我们公司我们只收管理费用,在车辆进入公司的时候我们可以直接挂老板的往来账吗?我们公司并没有通过银行去购车
跨季应交的增值税,已交税款,下季红冲怎么处理这个已交的增值税
老师,下午好,请教一个问题,公司是电商行业,一个月下来的订单数量都有好几万条,如果我按订单数量做帐,我的工作量是非常大,我可以在月底时汇总各个商品的销售量来做应收账款吗
借库存商品2000 贷待处理财产损益2000 借待处理财产损益2000 借管理费用-2000
好的,谢谢老师
祝你学习进步同学