你好同学 (1)编制支付电费的会计分录 借,应付账款41000 应交税费-增值税进项5330 贷,银行存款46330 (2)采用生产工时分配法分配外购电费 分配率=41000/65000=0.63 甲分配=0.63*(48000%2B800)/(6000%2B4000%2B2000)*6000 乙分配=0.63*(48000%2B800)/(6000%2B4000%2B2000)*4000 丙分配=0.63*(48000%2B800)/(6000%2B4000%2B2000)*2000

2.某工业企业生产A、B两种产品,本月发生动力费用76000元,己通过银行文付。末查明各车间、部门耗电度数为:基本生产车间耗电5000度(其中生产产品照明氏500度,一般耗用4500度);辅助车间耗电2000度,企业管理部门耗电600度。本A产品的生产工时为3000小时,B产品的生产工时为2000小时。要求:(1)按所耗电度数分配电力费用,A、B产品按生产工时分配电费。(2)编制该月支付与分配外购电费的会计分录。
练习五目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共100度,付电费15额元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机修车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分录。
目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共1000度,应付电费1500元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机停车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分录。
练习五目的:练习外购动力费用的分配。资料:某企业2016年6月耗用外购电力共10000度,应付电费15000元,款项尚未支付。各部门耗电情况如下:基本生产车间生产甲、乙两种产品耗电7500度,基本生产车间照明用电250度,供水车间耗用500度,机修车间耗电1000度,行政管理部门用电750度。甲、乙两种产品的生产工时分别为2250工时和3750工时,该厂按照生产工时比例分配动力费用,该厂动力费用在“直接材料”项目核算。要求:根据上述资料编制“外购动力费用分配表”,并编制相关会计分
目的:实训外购动力费用的分配资料:江南制造有限公司各月动力费用相差较大,会计上通过“应付账款”核算电费。2022年6月电力费用有关业务资料如下:(1)6月15日收到银行转来的电力公司开具的增值税专用发票,每度电单价1025元,价款41000元,增值税5330元。经审核无误后于以支付(2)月末,后勤部门报来本月用电明细表本月共耗电65000度电,其中,品生产用电48000度,车间管理部门用电800度,厂部管理部门用电9000度本月该公司生产的甲、乙、丙三种产品实际生产工时分别为6000小时、4000小时和2000小时。要求:(1)编制支付电费的会计分录(2)采用生产工时分配法分配外购电费
老师 请问个体户收到投资款怎么做账?
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
您好老师,新公司做完税务登记和税费种核定申请了,是不是要增值税费种核定完了才可以申请数电票,申请数电票的时候代理机构身份可以申领吗
一般会计做几个公司的账,张会计在单位里做了6家公司的账,4个一般纳税人,和2个小规模纳税人,感觉很忙?
请问老师 金蝶mini版可以把做做账的分录都倒出来 在其他连接有打印机的电脑上打印吗谢谢
老师你好!社保年度工资申报是按实际工资申报吗?高于社保基数上限按什么数据填报呢?
公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理?对方没注销,以后还会来钱的
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
老师,那个住宿费也进差旅费用了,不单独立住宿费了可以吧
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年