借在建工程贷固定资产85 借在建工程贷银行存款30万 借固定资产贷在建工程115
老师 100万设备,折旧15万,换掉的账面价值,30万,分录咋做
100万设备,折旧15万,换掉的账面价值,30万,分录咋做老师 带数字的 麻烦老师 了
2.A公司对一幢办公楼进行更新改造,该办公楼原值为1000万元,已计提折旧500万元。更新改造过程中发生支出600万元,被替换部分账面原值为100万元(这个是更新改造的账面价值),出售价款为2万元。请做出相关账务处理分录。麻烦把分录写上的时候,把数字也写上,谢谢
2.A公司对一幢办公楼进行更新改造,该办公楼原值为1000万元,已计提折旧500万元。更新改造过程中发生支出600万元,被替换部分账面原值为100万元(这个就是更新改造后的账面价值),出售价款为2万元。请做出相关账务处理分录。麻烦快点把分录和数字都写出来,谢谢,赶时间
某公司以机器设备一台作为对龙大公司的投资双方作价30万,该设备原账面价值34万,已提折旧8万。 老师,这个分录是这样做吗? 借:固定资产 300000 贷:实收资本 300000
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
我换掉,30万,我都没说我加上多少价值的东西上去,如果我加上的是50万呢?
你好,你说的换掉账面价值30万,这个是之前的固定资产里面的价值,是这个意思吗?
是的 老师
借在建工程贷固定资产85万 借在建工程贷银行存款50万 借固定资产,贷在建工程135
老师 你去掉的30万不用减么?
第一个在建工程里面已经减去了,不是吗?
这个题目不完整 完整的 应该是你把替换下来的这个处置了 比如卖了还钱
比如卖了换钱,刚才打错了。
我原值100万,我已提折旧,15万,我现在账面价值85万,我现在要把85万的东西,换个部件换掉的30万,,换掉的30万和我在建工程有关系么?我即便把这个旧的卖了,也不计入我得在建工程吧
你好,你卖不卖都做在建工程的, 借在建工程贷固定资产 都是按照折旧之后的来做这个 你销售出去剩余的价值就可以做固定资产清理了 做这个意思
你这说的是什么意思啊?我一个我,一个设备一个设备,我如果转到在建工程,我后面还能还可能出现固定资产清理呢,我转到在建工程,我后面肯定还得再转回固定资产呀,怎么会出现固定资产清理呢?这个30万被卖的这个30万,它本身也不是作为一个单独的固定资产出现了呀,它只是原来就是设备中,其中的一部分,我能把它弄到固定资产心理去吗? 麻烦老师了
就是类似于去年的那道考题,就是比如说这是一部电梯嘛,一部电梯,他可能用一段时间,不是提完折旧了嘛,提了折旧了,然后现在有一个大的比较重要的部件儿给换了,换了我是不是得把部件儿给换下来?然后再换上一个新的部件儿,然后我这个电梯我还要要用呀,我还要转回固定资产呀,然后就是这么一个过程,就是我把旧价值换下来,把新价值新的部件换上去,我这个期间我肯定要做账务处理呀,我不可能没有任何账务处理吧,然后这个分录是到底是怎么做的。
不是这个意思 处置30万 不是处置全部的 我刚才的重新给你写 借在建工程85 累计折旧15万, 贷固定资产100 借在建工程贷银行存款50万 借营业外支出 贷 在建工程30 借固定资产贷在建工程