您好,这个的话,可以做资产处置损益处理的

老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
【每日学一点】[胜利][胜利] 例:A公司属于小规模纳税人商贸企业,本月购买了1台2000元的打印机,取得增值税普通发票,看到税务上有个政策:(财税[2014]75号)第三条的规定,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个对吗?不是可以直接入费用吗?
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)
本月固定资产业务(1)10日,财务部购入办公用激光打印机1台,单价4000元,增值税520元,已收到专用发票1张,净残值率4%,预计使用5年,出纳已开出现金支票支付,附单据3张。(2)11日,对办公楼进行资产评估,评估结果为原值1002000元、累计折旧96000元注:视同月末处理,下同)(3)11日,对销售部已经发生减值迹象的货车计提减值准备。该货车预计可回收金额为170000元,计提减值准备后,预计剩余使用年限4年,预计净残值为2000元。(4)11日,计提本月折旧费用。(5)11日,经公司领导批复,办公室将小轿车有偿转让(出售)给某公司90400元,开出增值税专用发票,增值税10400元,对方电汇支付注:不考虑清理费,在总账中结转固定资产清理)最后结转固定资产清理的分录怎么做
老师,问一下,固定资产已经折旧完,只剩下净残值了,现在我们单位准备注销了,这个固定资产余额跟累计折旧余额怎么做?
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
老师,这个分录怎么写?
借 资产处置损益 贷 固定资产