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公司没有现金,都是法人垫付报销费用,怎么做账务处理

2022-09-21 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-21 13:40

你好; 比如说 : 借管理费用 -办公费或 库存商品等 贷其他应付款-老板  

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你好; 比如说 : 借管理费用 -办公费或 库存商品等 贷其他应付款-老板  
2022-09-21
在这种情况下,你可以通过做一笔转账凭证来处理。将之前记为“库存现金”的金额转为“其他应收款-员工垫付”,然后当从公户支付给个人时,再将“其他应收款-员工垫付”冲减,对应增加“银行存款”。这样账目就能对应上,保持账务的准确和清晰。
2024-11-08
你好嗯你这个先不用处理啊,先挂在账上就可以了呀。
2025-03-05
您好 法人垫付 借:管理费用等 贷:其他应付款 法人自行将公账户的钱转入自己的私人账户 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-04-20
同学可以作为附件,但有发票记入费用类才能抵扣
2022-06-25
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