您好,当然有风险嘛,没有发票就入成本费用,这样记账可以的,摘要上写了无发票,年度汇缴时纳税调增就可以了
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
请问老师,我们公司有偶尔维修空调的这些小费用,有时法人直接用现金垫付了这些费用,比如本次垫付维修费500元,法人写报销单,我们直接从公户转给法人500元,入账:借:管理费用—维修费500 贷:银行存款500,这样有什么税务风险吗?
老师好!我公司是搞房地产的,在2021年7月至2022年1月期间公司从公户转账270万到法人个人账户,法人授权委托我到银行用他(法人)个人账户去支付拆迁户过渡费、零星开支、费用开销、借款等,这些转账及现金收据还在我这里(包括分公司的转账单据在内)现我已经不在公司了(备注:辞职前我与法人沟通移交给别人,可一直没人来接手这些单据)请问一下这如何处理?我会不会有什么风险? 公司到现在还没付清我工资,这怎么处理?
老师个人房东,一年仓库租金400平方,145000元,可以分开给2个公司开票,房东去年只给开400平方,48000元。为了节税要开完145000元是不是得开1000平方,老师怎么拆分节税呢?
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
老师,请问做公寓企业购买酒店用品跟家具需要入固定资产吗
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\\\\\\\折旧费呢?
老师,请问我公司2020年购买了一块价值 3074467元的地,现在地一直是空着的,公司一直没什么业务,也没有建账,现在在少量业务,我现在要建账,请问这块地我是入无形资产吗,到时我每个月做账是不是也要摊销折旧的?按多少年摊销折旧
租车合同发一份,直接写到聊天区域里面,谢谢,发链接和没有的老师不用回复
工厂采购原材料的运费怎么计科目,都是200-300左右,运费只有运费单子没有发票
租车合同发一份,谢谢,没有的老师不用回复
你好,所属期5月份有笔出口免抵退税没退下来,可以作为6月份的留底退税额么?
嗯嗯是的,我们年度汇算时会调增,然后法人经常垫付公司业务,会有风险吗?
您好,垫付这些业务取得凭证附在后面还是可以的,