你好; 1. 你先把无票收入做账 报税哈 ; 做无票收入 ;你之前报无票收入没有
服装公司一般纳税人,就是因为发票没及时到,然后没做入库单出库单,一季度开了面料票委托加工厂加工服装,再收回卖出去,我开出去加工费的发票有50000件,开进来才40000件,我现在第三季度该怎样调账才不会更改前面报表
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
老师,我们是做服装批发的,进了一批衣服,钱已经通过公户支付出去了。但是对方一直没有开进项发票来。目前衣服已经销售出去很多了,也开出去了销项发票。目前这个账,不知道怎么写。现在没进项发票,怎么反应库存商品的增加,还有销售出去的这些怎么写呢?
老师,请问下,21年9月,我司是加工方,未入账,也没开票,现在对方公司要求我司开加工费,对方公司也没有付款给我司,但是实际上是有这笔业务发生的,是会计漏入账了,应该怎么补入账呢?现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去,现在应该怎么做账呢?
老师,我们是做委托加工的,之前发出去的加工费没有开票,我们现在没有业务了,准备注销了,对方才开进来,那么这些发票怎么做账,现在没有收入。
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
不是,我们委托加工的加工费发票,对方没有开,现在再开,我们已经没有收入了,怎么做账,
你好 ; 对方 开给你们; 你们做 委托加工物资 转库存商品去
但是没有收入了这样可以吗?
你好; 是的; 也得按照之前业务的 成本正常做; 算补做 分录的哇
那这个只是到库存商品,结转不到损益
你好; 你销售货物 或者领用货物没有嘛
没有了,没有收入
你好; 不是 ; 你库存商品 做了。 你之前这个货物是不是销售了嘛 ; 销售了结转到; 借主营业务成本贷库存商品
还不是很明白,因为从现在开始我们没有收入了,也不会再开发票出去,那么我收到的加工费发票怎么结转到损益呢?因为我们目前还有未分配利润,暂时注销不了。
你好; 不要考虑你收入 的情况。 你现在 是补做账哦; 你思路打开一下 ;