你好,当时的分录是怎么做的?

老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
去年12月份收到几张建筑服务的专票,发票上没有备注,但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了,现在发现发票有问题了,怎么进行账务处理,然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?
老师 像这种刚建好的工厂 有些还到建 这个建完帐之后要统计在产品或者采购的原材料那些吗
老师:专项扣除 赡养老人,没有截止日期,老人4月去世,专项扣除直接点作废。要是直接点作废,那从26年1月到26年3月的信息不就都没了吗,个税也扣除不了啊。
因为是一张购买电脑的发票未付款,借记的固定资产,应交税费应交增值税待认证进项税,贷记应付账款
是不是要红冲。
对的是的,做相反的分录就可以的。
可是那笔款后来付款了
红冲后,新开发票回来,再做一次是吗?
好对的是的是这么做的。
老师,我想知道那对方要怎么做?发票拿回去也红冲,再重新开
还是作废在重开
对方开红字信息表,然后再开红字发票重新开。
知道了老师谢谢。
不用客气,工作愉快。