你好同学,你要考虑一下你们当时在签订这个合同的时候是怎么约定的,因为咱们想让他开专用发票过来,但是他不一定同意呀,他是要缴纳税款的。
想问下老师,之前还是小规模的时候开出去的工程款发票,在我们升为一般纳税人之后款才到账,现在我们要把这笔款拿来支付给材料商,可以让对方给我们开专票的吧?
公司是小规模,下个月要升为一般纳税人,那之前对公付出去的货款,别人票还没开过来,要是在我升为纳税人之后开过来,开普票还是专票
老师,我公司现在是小规模纳税人,销售收入达500万后马上就要升为一般纳税人了,两年前公司的装修费用还没付款开票,可以等我升为一般纳税人后再开专票过来抵扣吗
小规模升为一般纳税人之前开出去的发票是按开票时候发货的税率交税还是按一般纳税人的税率交税
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
当时签合同说的开普票的
那升为一般纳税人人后开普票给我们可以吗,对我公司有没有影响
我们收普票税务上合理吗
你好,咱收普票是可以的,这个是很正常的呀。
是不是升为纳税人之前付的款不管什么时候都可以开普票,升为纳税人之后付出的款都要开专票进来
你好,不是的,是这样的,咱得双方签订合同的时候约定好,因为什么呢?因为你想对方是小规模的话,他给咱们开普通发票,它是免增值税的,所以对于他来说是合适的,如果我们让他给我们开专用发票,他肯定会多收税款的,其实还是这个钱出在咱们自己的身上了。
反正就按合同的来就行对吧
你好,对了同学,就是这个意思。