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行政单位合并的分录该怎么做。资产与负债分开回答

2022-09-21 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-21 16:04

行政单位合并账务处理: 1.两个单位现在变成一套账务处理吗?那么这个时候你是将被并入的单位相关的科目余额全部结转过来。 财务会计:借资产类,贷,负债类和所有者权益类。 预算会计:借资金结存,贷财政拨款结余。 2.如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。 3.年终结账时,对已完工的项目,“拨入专款”与“拨出专款”、和“专款支出”对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年。由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐

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快账用户7467 追问 2022-09-21 16:08

20年度已经把被合并单位的银行存款录入为其他收入.2021收到审计报告,应该怎样做一笔分录 借银行存款贷权益法调整还是直接贷累计盈余。

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齐红老师 解答 2022-09-21 16:10

同学您好,调整 直接贷累计盈余

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行政单位合并账务处理: 1.两个单位现在变成一套账务处理吗?那么这个时候你是将被并入的单位相关的科目余额全部结转过来。 财务会计:借资产类,贷,负债类和所有者权益类。 预算会计:借资金结存,贷财政拨款结余。 2.如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。 3.年终结账时,对已完工的项目,“拨入专款”与“拨出专款”、和“专款支出”对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年。由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐
2022-09-21
无偿拨入固定资产 借:固定资产 贷:固定基金 无偿拨出固定资产 借:固定基金 贷:固定资产
2022-08-23
你好,哪个数是正确的?是多还是少?对调一下就可以
2022-05-30
被合并方全部做转出处理 借,负债类 净资产类 贷,资产类
2021-08-30
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