可以的 可以的,可以这样处理。

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,好。我们是矿权使用费,做的无形资产,每月摊销时,做的管理费用,当时是没销售,现在销售了。需要改科目到制造费用,月末结账到成本吗
老师好,高新技术企业做账时每月把每个研发项目产生的费用归集的研发费用科目里,到了月底结转到管理费用科目了,现在有成果了,是要把相应的管理费用结转到无形资产吗
老师您好,公司有购买一个软件平台,账上计无形资产。每月摊销计入销售费用。年底的时候统一收平台使用的管理费用。这个服务费我直接做无成本收入可以吗?(就是原本折旧计提到管理费用了,管理费用不转到成本)这样可以吗?
老师 还在做6月份的账 我6月份收到了软件发票 借无形软件 贷 应付账款 当月也要提折旧的吧 没有累计摊销科目 增加再那里 管理费用 也要增加一个 用来 计提无形摊销 软件费吗 管理费用有个 累计摊销土地费用
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险