你好同学 1借,生产成本200 制造费用30 管理费用50 销售费用40 在建工程60 贷,应付职工薪酬380 借,生产成本24 制造费用3.6 管理费用6 销售费用4.8 在建工程7.2 贷,应付职工薪酬45.6 借,生产成本64 制造费用9.6 管理费用16 销售费用12.8 在建工程19.2 贷,应付职工薪酬121.6

我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
借,应付职工薪酬350300 贷,主营业务收入310000 应交税费-增值税销项40300 借,主营业务成本248000 贷,库存商品248000 借,生产成本200000 制造费用15000 管理费用20000 销售费用15000 在建工程60000 贷,应付职工薪酬310000
借,管理费用30 贷,应付职工薪酬30 借,应付职工薪酬30 贷,累计折旧30 借,管理费用 2 贷,应付职工薪酬2 借,应付职工薪酬2 贷,其他应付款2