同学你好,实际操作中,按开票来确认收入,如果8月开了发票,就8月确认收入,如果9月开了发票,就9月确认收入。建议9月再确认收入处理。

刚刚建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认实际到账的金额是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
在做建筑服务类公司的账务时,8月某个项目应收款是10万,9月收到这笔款,收入是应该确认在几月呢
公司内账的账务处理,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理中,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那如果有很多项目,这样确认收入不就会很乱吗
那相应的成本要怎么确认
同学你好,如果有很多项目的话,这样确认收入确实有点乱,不过,如果没有开具发票就确认收入了,那就存在一个是否按确认的收入缴纳增值税的问题,如果按无票收入申报增值税,那么等开具发票后,再申报无票收入负数,有可能电子税务局不通过的,还要到税务局去做非正常申报,那不是更麻烦。
同学你好,如果按我说的开票确认收入,成本可以暂估处理。
但是我这边是内账,有些可能走的是私账,没有开票
如果有些款项是走私账,不开票,当月是按照实际收到的款来确认收入吗
同学你好,如果是内账的话,那就另当别论了,直接按应收确认收入,按应付确认成本就行了。不是按实际收到的款确认收入的。
如果这样的话,应收款里的有一部分款可能收不回来,到时候那个收入不是确认多了吗,这种情况要怎么办呢
同学你好,是的,确实确认多了,这种情况下,把收不回来的欠款转营业外支出处理。
但是如果按照当月实际收到的款来确认收入不是会更好吗
同学你好,这样的话,就不知道应收是多少了。