你好,学员具体咨询哪里不清楚

甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月2日购入一台生产用机器设备,支付价款1000万元,增值税税额130万元,支付运费10万元,增值税税额0.9万元,以上均取得增值税专用发票,支付安装费5万元,保险费2万元,专业人员服务费100万元,相关人员培训费20万元,当月设备投入使用。甲公司预计该设备可以使用5年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,则甲公司2022年应计提的折旧为()万元。
(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4万元、装卸费1万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3万元,采用直线法计提折旧。(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4.万元、装卸费1.万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3.万元,采用直线法计提折旧。
13.甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月2日购入一台生产用机器设备,支付价款1000万元,增值税税额130万元,支付运费10万元,增值税税额0.9万元,以上均取得增值税专用发票,支付安装费5万元,保险费2万元,专业人员服务费100万元,相关人员培训费20万元,当月设备投入使用。甲公司预计该设备可以使用5年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,则甲公司2022年应计提的折旧为()万元。
某企业为增值税一般纳税人。2020年至2021年发生的有关固定资产业务如下:(1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2020年10月1日,该企业准备自建一栋库房。10月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。12月23日,为构建库房购入一部电梯,取得增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,款项均以银行存款支付。12月31日,确认10月至12月累计支出的工程人员薪资40万元(此前薪酬已经发放)截至年底,23日购入的电梯尚未被工程安装领用。写分录
(1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。写分录
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?