你好同学 1.借,固定资产105 应交税费增值税进项13 贷,银行存款105 借,应付职工薪酬1 贷,银行存款1 2.借,在建工程30 贷,原材料30 借,工程物资 20 应交费增值税进项2.6 银行存款20.6 借,在建工程 40 应付职工薪酬40

某企业21019年5月初,固定资产账户余额3500万元,累计折旧账户余额1200万元,未发生减值准备。2019年至2020年该企业发生的有关固定资产业务如下:(1)2019年6月22日,购入一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。(2)2019年7月1日,该企业准备自建一栋库房。7月5日,购入工程物资取得增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,款项以银行存款支付,该批物资于当日全部用于工程建筑。7月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元,相关进项税额为3.9万元。10月31日,确认7月至10月累计支付的工程人员薪酬40万元(此前薪酬已经发放)。(3)2019年10月31日,自建库房工程完工达到预定可使用状态,预
某企业为增值税一般纳税人。2020年至2021年发生的有关固定资产业务如下:(1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2020年10月1日,该企业准备自建一栋库房。10月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。12月23日,为构建库房购入一部电梯,取得增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,款项均以银行存款支付。12月31日,确认10月至12月累计支出的工程人员薪资40万元(此前薪酬已经发放)截至年底,23日购入的电梯尚未被工程安装领用。写分录
2)2020年10月1日,该企业准备自建一栋库房。10月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。12月23日,为构建库房购入一部电梯,取得增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,款项均以银行存款支付。12月31日,确认10月至12月累计支出的工程人员薪资40万元(此前薪酬已经发放)截至年底,23日购入的电梯尚未被工程安装领用。,写分录
某企业为增值税一般纳税人。2020年至2021年发生的有关固定资产业务如下: (1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。 (2)2020年10月1日,该企业准备自建一栋库房。10月15日,领用本企业生产的钢材一批,市场售价为60万元,实际成本为30万元。12月23日,为构建库房购入一部电梯,取得增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,款项均以银行存款支付。12月31日,确认10月至12月累计支出的工程人员薪资40万元(此前薪酬已经发放)截至年底,23日购入的电梯尚未被工程安装领用。
(1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧.
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗