关键是冲红后,重开的金额一致不呢?

老师,收到销售方的发票已经抵扣认证且做账了,现在销售方说发票有误需要退票,那只需要销售方开红字发票吗?我们这边需不需要开红字发票信息表给对方开红字发票呢
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢)
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
汽车销售公司厂家开给我们的专票 去年认证抵扣税额了 现在需要开几张信息红字表 对方冲红发票 对汽车销售公司有没有什么影响
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师,咨询你个问题,货还没发走,发票是应该在货发出之前开出还是货发完开出?
个人所得税-年度汇算清缴是什么时候截止?
老师公司刚签订的一份设计服务的合同,但是公司营业执照范围没有设计服务,可以开设计服务费的发票吗?
固定资产什么时候入账,是发票到还是货到后的什么时间?
老师 您好 法人名下两个个体户,一个定期定额,一个查账征收,在做经营所得汇算时还需要填C表吗
老师好,我想问下就是我们给客户把原来园区的石头立柱移动到别的地方然后在上面刻字重新立好,这种咋开票?我们的主营业务图文设计广告制作创意设计,印刷,软件和信息技术服务,系统集成,综合布线,
老师好,我们有一家代扣代缴员工社保的公司,最近说税局规定不让开票了,(他以前给我们开的服务费,税率是0),然后他要给我们开收据,说收据符合税法要求,这样可以吗?
承租个人住房月租金40000元,怎么计算需要承担的税金?计算公式是什么?
公司把自己使用的车,出售,是二手市场开的统一发票,我需要在哪里申报税费?需要缴什么税
以前多计提折旧了 这个用以前年度损益调整怎么做分录
你说的是重开的发票金额是不是一致的吗 如果相差一分钱呢
因为当时开了一张红字信息表 系统自动带出的金额多了0.01分 然后开的专票少了0.01分
这个没事的,做以下分录 借:应交税费-增值税-进项 正数 贷:应交税费-增值税-进项转出
因为去年7月之前 还没实行专票的一车一票,厂家开的专票都是好几辆车开在一起的,现在有2台需要开红字信息表 但是开红字信息表的时候 系统自带的金额比原专票车的金额多开了0.01 税务局会不会查 有什么影响吗
没什么影响的哈,那个是系统的问题
那如果不是系统的原因是个人的操作原因呢 导致开的红字信息表比原专票的车辆金额多了一分钱 有没有影响 税务局会查吗
那个是系统自动开具的,不用管他了,担心啥呢?
不是有的人习惯开票是含税金额输入 有的是不含税金额输入 但是最后打印出来显示的都是不含税金额 是不是因为这个操作的不一样 所以金额不一样
可能有那方面的原因的哈
那这样的后果是什么呢 多了0.01
纠结啥呢?就那么点。
因为这个发票问题,出现什么失误的话,就怕税务局查
要么你就退回叫对方重开
如果不重开呢
不重开就那样了呀。不要纠结了