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老师,就是我公司是一般人 销售执行器的,然后有一个车间租给别人用了收到的租金,怎么给对方开票,开什么项目,收入怎么算,能抵扣进项税吗

2022-09-22 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-22 09:17

你好开租赁服务 不动产租赁的发票  税率是  9   不含税租赁费是收入  进项可以抵扣 

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快账用户9001 追问 2022-09-22 09:28

老师公司的经营范围里面没有租赁,那个进项用材料的抵扣不行吧,用啥样的进项票抵扣呢,收入是其他业务收入吗?

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:33

你好收到进项就可以抵扣 不是一一对应的 

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快账用户9001 追问 2022-09-22 09:36

没有经营范围,咋开票,代开去吗,是其他业务收入吧

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:38

你好 其他收入对 可以代开 也可以自己开  经常发生要增加范围 

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快账用户9001 追问 2022-09-22 09:42

好的,谢谢老师,您确定我开了票下个月报税的时候能用购进材料的进项抵扣吗?租金是200万

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:45

你好 是的 可以抵扣的 呢 

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快账用户9001 追问 2022-09-22 09:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-22 09:52

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好开租赁服务 不动产租赁的发票  税率是  9   不含税租赁费是收入  进项可以抵扣 
2022-09-22
你好,简易计税对应的进项是不允许抵扣的, 如果分不出来的,这个需要自己计算抵扣 收到别人给你开的租金,这个不是全部都租赁出去的,友自己使用的也有租赁收入,是这个意思吗。
2022-06-04
 你好  你们既然是 机械设备租赁带人那么就是按9%开票出去的   ;这个是建筑服务的; 你简易计税以外的项目还是按一般计税来计算增值税的。 这样是可以抵扣的
2021-07-26
你好,这个进项发票是根据实际情况的。然后九的那个进项你看用到哪里的,要是福利费招待费就不能抵扣。 就是按照取得发票上的税额进行抵扣。
2024-03-04
您好,这个可以跨年抵扣进项税额的
2021-12-09
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