嗯嗯,可以不抵扣直接使用
我们是建筑企业一般纳税人,有清包工的项目开具3%的普票给对方,收到一张该项目的增值税专票(劳务发票),请问这张专票可以入账吗?按道理来说清包工是简易征收不能抵扣进项的。
老师好,我们公司是房地产企业,平时主要的业务是提供不动产的经营性租赁,适用政策按5%的征收率简易计证增值税。 想请问一下,如果我们平时的一些办公相关的费用,拿到的是专票,可不可以转入待认证进项以后抵扣增值税?(因为我看到我们会计做账,即使拿到专票也会全额计入费用,那是不是因为不能抵扣的原因?)
我们是建筑施工企业一般纳税人,有一个项目采用的是简易计税,然后收到了一张材料票是专票,那就不能抵扣对吧?要做进项转出,在勾选认证的时候就要选不抵扣认证是吗?
我们是简易征收的企业,然后采购的固定资产,对方只有专票没有普票,现在专票已经拿到了,可以不抵扣直接使用吗
就是a给b开的农产品免税,然后现在b要给c开?b也可以给c看那个免税的,对吧? 但是,B拿到的那个免税普票是不是不能抵扣了?因为a已经抵扣过了,只有就是那种有收购字样的那种发票才可以抵扣,然后避开给c的话,c也不能抵扣
车辆购置税怎么算?比如车价是119900元?
老师,退了去年的税,我要怎么做会计分录呢
老师,请问全部职工工资总额,是看应付职工薪酬明细账的借方本年累计金额吗?
个体工商户经营所得A表申报,收入和成本系统自动生成,我随便修改了成本,系统提示手动输入金额与系统自动生成的金额差距大,(这是系统里没有收到成本发票的原因吗?)怎么处理呢
老师你好,公司小规模纳税人年初元旦聚餐可以走管理费用福利费吗793元
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??