你好 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师您好!公司用Pos 机刷卡收款,次日凌晨绑定pos 机的公户账号收到上日刷卡的款,在刷卡当日,有些客户开发票有些不开发票的,请问开发票的A公司如何写分录?(A公司也是刷卡付款)
老师,您好!我有一个问题哈,就是A公司设立私户和公户,Q是A公司的股东,Q以公司的名义分期购入一辆商务用车,发票开给的也是开给A公司,但是扣款绑定的是B股东的信用卡,而A公司每月需把这辆商务车的按揭款定时转进B股东的信用卡账户,Q需要把这笔按揭款转给A公司,问:这种情况下,A公司该用什么途径给B转按揭款,而这笔账务又怎么处理呢?(另外问一下,企业如果设公私账户是否为违法行为?两个账户互相转账作为借款处理吗?)
老师,请问一下,之前老板a公司给客户少开了1万发票,是因老板另外一家公司b公司也有和这个客户有合作,合同中定的是非税价(不开票的)1万,最后客户硬要a公司开票才付款,那笔不开票的非税价的款客户付款给a公司并开了含税专票给客户。b公司没收到这1w,请问这个账如何做才平.
电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家,会转对公,我们给他开票;不需要我们开专票的商家,都是走我们这里销售产品后我们开票给用户,开票给用户,用户转款到我们账号,我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货,卖给零售客户,零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款,等销售出去后,用户刷我们对公pos机,我们会私账退商家的货款,目前就是商家利润提成这块,没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下,从财务层面,这个给商家的利润提成,怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
你好小规模纳税人,支付环境整治工程款,款项已全部结清,但是对方需要下月再给开具发票,那如何做账,走什么科目
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
2026.4月购买土地500万,契税20万,已付款,用于盖房子,房产不知道什么时候建,可需要摊销
其他货币资金要单独设置二级科目为A公司吗?
其他货币资金要单独设置二级科目为A公司吗? 是的
也可以不用设置的,学员
老师,开票的公司可以先做到应收账款这科目,然后再从应收账款转入主营业务收入吗?意思就是先用一个过渡科目
好的,谢谢您老师
老师,开票的公司可以先做到应收账款这科目,然后再从应收账款转入主营业务收入吗?意思就是先用一个过渡科目 是的,学员
不客气,祝你工作顺利