你好,购进是可以抵扣的。 但是这里出口是免税的,不需要缴纳增值税的
老师,我们购买一批商品时没有发票,我这批商品销售时做的了收入有销项税,申报增值税时可以进行抵扣之前留抵的进项税吗?
老师,我公司进购一批成品出口,获取了进项发票,这进项能销项税抵扣销项增值税不能
老师,我想咨询下,出口退税里视同内销的,取得的货物的进项发票,运费的进项发票都能抵扣销项么,还是只能抵扣货物进项发票?
老师,月底公司进项发票勾选认证,月底公司开销项发票,老师好月底勾选认证进项发票能不能抵扣月底公司开出来的增值税专用销项发票。能不月底抵扣,老师好。
我6月开出销项票10万,6月获得进项票5万,7月获得进项票3万,我7月获得的进项票能抵扣后面8910月的税金吗?后续没有这个产品的销售,还能抵扣吗
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
我买了这家的产品出口了,因为不是我们自产出口产品我开了免税发票,不是0税发票,但是我买这家这批产品时候这家也给我开具了进项发票,这个进项发票我能抵扣不能
你好,你们取得可以抵扣,并且可以申请退税
已经免税了进项还可以抵扣?不用转出?
你好,是的,是这样的,不需要转出。
好的老师谢谢了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。