你好 你们是查账征收还是核定征收 如果是前者,那么增值税是免税的,个人所得税是看你们的成本 如果是后者,那么你们固定按照税务局的要求缴税

老师好!老师,小规模纳税人开票收入16万元,要交多少所得税呢?谢谢!
老师好!请问个体户小规模纳税人月开13万发票需要多少税费,谢谢
请问经营民宿,具体怎么开票,一般纳税人,小规模分别多少个点,需要具体点的回答谢谢
请问老师,个体户是区分一般纳税人和小规模纳税人吗, 个体户开服务费发票,现在税率是多少。 个体户缴纳的个人所得税税率阶梯档是多少算的, 有减免政策吗 谢谢
请问老师,小规模纳税人可以开增值发票吗?怎么开,税费是多少?需要什么手续,谢谢!
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
查账征收的
是的,那么用第一种方法的
是个体户没有成本的情况下去开票
是的,因此你要有成本的,如果没有,是全额征收的
我只是想知道开13万的收入票是收多少税,因为说明了是小规模的,没有抵扣
那根据你之前的描述,现在增值税和附加税是免税的,你个人所得税是缴纳15500.00
个人所得税率是多少
级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数 1 不超过30,000元的部分 不超过28,500元的部分 5 0 2 超过30,000元到90,000元的部分 超过28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超过90,000元至300,000元的部分 超过82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超过300,000元至500,000元的部分 超过250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超过500,000元的部分 超过390,500元的部分 35 65,500
我还不懂速算扣除率是什么意思
后面这个超过又是什么意思
后面这个超过又是什么意思
这个是套用公式的 应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
速算扣除率是什么意思
这个词语没有研究过意思的
什么情况下有这个可用
在计算生产经营的个人所得税的时候