你好,学员,具体哪里不清楚

1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
抚顺长江机械有限公司2021年12月31日,经过登记的银行存款日记账余额为2772019.65元,而银行对账单余额为2831534.65元经过逐笔核对,发现有下列未达账项:(1)12月28日,企业向福利院捐款3000元,企业已经支付,银行未付。(2)12月29日,企业开给环保局支票一张,系污染罚款60000元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行代企业收到存款利息315元,已入账,而企业尚未收到银行收款通知,未入账。(4)12月31日,银行代企业支付本月电话费3800元,银行已付款入账,而企业尚未收到付款通知,未入账。根据上述资料,编制“银行存款余额调节表”,调整双方余额。
4、对某企业银行存款进行审计时发现以下情况:(1)12月31日银行存款日记账余额13380,银行对账单余额12700元(假定已准确);(2)经查对发现几笔未达账项:12月19日委托银行收款1250元,银行已入账,收款通知单尚未送达企业;12月31日企业开出一张现金支票400元;企业已减少存款,银行尚未入账;12月31日银行已代企业付电费250元,银行已入账,企业尚未收到付款通知;12月31日企业收到外单位转账支票一张,合计1600元,企业已收款入账,银行尚未入账。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。试问:企业编制的调节表发现的错误数额是多少?12月31日企业银行存款日记账的正确余额是多少?
.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项:(1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账;(2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账;(3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业;(4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(32021-01-
.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项:(1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账;(2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账;(3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业;(4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(32021-01-
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?