你好,学员,具体哪里不清楚
A公司2020年12月31日银行存款日记账余额为1720000元,银行对账单余额为1380000元。经核对,发现如下未达账项:(1)12月31日,企业送存银行存款支票一张,金额240000元,企业已经入账,银行未入账;(2)12月31日,企业开出转账支票一张,金额232000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行未入账;(3)12月31日,银行根据有关凭证由企业存款中支付电费428000元,企业尚未收到银行付款通知,企业尚未入账;(4)12月31日,企业委托银行收取的货款96000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到银行的收款通知,企业未入账。要求:根据上述资料填制银行存款余额调节表。
.A公司2020年12月31日银行存款日记账余额为1720000元,银行对账单余额为1380000元。经核对,发现如下未达账项:(1)12月31日,企业送存银行存款支票一张,金额240000元,企业已经入账,银行未入账;(2)12月31日,企业开出转账支票一张,金额232000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行未入账;(3)12月31日,银行根据有关凭证由企业存款中支付电费428000元,企业尚未收到银行付款通知,企业尚未入账;(4)12月31日,企业委托银行收取的货款96000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到银行的收款通知,企业未入账。要求:根据上述资料填制银行存款余额调节表。
#提问#老师请问2.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项: (1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账; (2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账; (3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业; (4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。 要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(30分) 银行存款余额调节表 2019 年12月31日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账 87250 银行对账单余额 84800 加:银行已收 企业未收 (1) 加:企业已收 银行未收 (4) 减:银行已付 企业未付 (2) 减:企业已付 银行未付 (5) 调节后的银行存款余额 (3) 调节后的银行存款余额 (6)
抚顺长江机械有限公司2021年12月31日,经过登记的银行存款日记账余额为2772019.65元,而银行对账单余额为2831534.65元经过逐笔核对,发现有下列未达账项:(1)12月28日,企业向福利院捐款3000元,企业已经支付,银行未付。(2)12月29日,企业开给环保局支票一张,系污染罚款60000元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行代企业收到存款利息315元,已入账,而企业尚未收到银行收款通知,未入账。(4)12月31日,银行代企业支付本月电话费3800元,银行已付款入账,而企业尚未收到付款通知,未入账。根据上述资料,编制“银行存款余额调节表”,调整双方余额。
4、对某企业银行存款进行审计时发现以下情况:(1)12月31日银行存款日记账余额13380,银行对账单余额12700元(假定已准确);(2)经查对发现几笔未达账项:12月19日委托银行收款1250元,银行已入账,收款通知单尚未送达企业;12月31日企业开出一张现金支票400元;企业已减少存款,银行尚未入账;12月31日银行已代企业付电费250元,银行已入账,企业尚未收到付款通知;12月31日企业收到外单位转账支票一张,合计1600元,企业已收款入账,银行尚未入账。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。试问:企业编制的调节表发现的错误数额是多少?12月31日企业银行存款日记账的正确余额是多少?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢