银行日记账余额=2772019.65+银收企未收315-银付企未付3800=2768534.65

抚顺长江机械有限公司2021年12月31日,经过登记的银行存款日记账余额为2772019.65元,而银行对账单余额为2831534.65元经过逐笔核对,发现有下列未达账项:(1)12月28日,企业向福利院捐款3000元,企业已经支付,银行未付。(2)12月29日,企业开给环保局支票一张,系污染罚款60000元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行代企业收到存款利息315元,已入账,而企业尚未收到银行收款通知,未入账。(4)12月31日,银行代企业支付本月电话费3800元,银行已付款入账,而企业尚未收到付款通知,未入账。根据上述资料,编制“银行存款余额调节表”,调整双方余额。
4、对某企业银行存款进行审计时发现以下情况:(1)12月31日银行存款日记账余额13380,银行对账单余额12700元(假定已准确);(2)经查对发现几笔未达账项:12月19日委托银行收款1250元,银行已入账,收款通知单尚未送达企业;12月31日企业开出一张现金支票400元;企业已减少存款,银行尚未入账;12月31日银行已代企业付电费250元,银行已入账,企业尚未收到付款通知;12月31日企业收到外单位转账支票一张,合计1600元,企业已收款入账,银行尚未入账。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。试问:企业编制的调节表发现的错误数额是多少?12月31日企业银行存款日记账的正确余额是多少?
.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项:(1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账;(2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账;(3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业;(4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(32021-01-
.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项:(1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账;(2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账;(3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业;(4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(32021-01-
1.目的练习银行存款余额调节表的编制。2.资料、制2月3日,企业银行存款日记联余额40500元,在下列来达经项。企2010年12月.317元,经深地技对后术发现记能力面的,但仅到入,司企业款余新4760电销售货成100元,银行于12月30日已收到入账,而企业尚未收到收款通知。效数通12月31日开出的转账支票收购商品款1500元已入账,而持票单位尚未到银行办理转账划款手续。3企业于12月29日收到甲公司的转账支票10000元已入账并送存银行,而银行尚未登记企业存款的增加。(4)企业应支付的本月电费8500元,银行于12月31日已代为支付,而企业尚未收到付款通知。要求:根据上述资料,编制银行存款余额调节表。
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
对账单余额=2831534.65-企付银未付两笔(3000+60000)=2768534.65