你好,如果是动产维修的13%,不动产维修的9%。

您好老师,我们公司有个劳务资质,我们公司也是一般纳税人。劳务资质和开发票有关系吗。可以开多少点的税票。谢谢您
老师好,我们是服务业一般纳税人,税率是6%。现在A公司和我们公司公用一个电表、水表。供电公司、自来水公司都是开票给我们的,现在A公司让我们开专票给他们,请问我们可以开吗?谢谢!
老师您好,一般纳税人文体贸易公司,请问办公用品维修服务的税率是多少?可以开6点吗?谢谢
老师您好,请问一般纳税人自动售货机售卖东西服务(更换物品的服务)可以开6个点吗?谢谢!
老师好!请教您,项目管理有限公司是一般纳税人,开出来的发票是服务费,可以是专用发票吗?谢谢解答
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师,那仓储服务为什么是6个点呢
你好,这个是增值税的税率规定。
如果开了6个点会怎么样呢
你好,税率开错了,少交了增值税。
开票的时候开成租赁服务,可以写6个点啊
老师您好,请问有没有相关的条例?
修理修配——税率:13% 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局令第50号)第二条规定:“条例第一条所称修理修配,是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复,使其恢复原状和功能的业务。”
老师您好,可以发整个条例我吗
我这边没有 没就全部的
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。