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编制对应的会计分录收到深圳市万发公司开具的增值税专用友票上注明:机器设备价款39100元、税额5083元;对万代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费3300元、税额297元;填制固定资产接验收单确定的原始价值为42400元(39100+3300),该设备直接交付车间使用;填制“家家兴机械公司付款审批单”,报经有关领导审核无误同意付款,同时通过企业网银支付款项47780元。麻烦可以帮我计算出来吗谢谢

2022-09-23 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-23 17:44

你好 这个付款时候增值税进项也要付的 发票他们是在一起的 39100%2B5083%2B3300%2B297=47780

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你好 这个付款时候增值税进项也要付的 发票他们是在一起的 39100%2B5083%2B3300%2B297=47780
2022-09-23
你好 1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。 借:原材料—甲材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.向明远市永兴公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收入库并填制“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。 借:原材料—甲材料,原材料—乙材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。 借:原材料—丙材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-12-18
1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。 借;原材料-甲 30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3900 贷:银行存款 33900 2,向明远市水兴公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收人库并填制,“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。 借:原材料-甲  60000%2B7000*2000/(2000%2B3000)=62800 借:原材料-乙   90000%2B7000*3000/(2000%2B3000)=94200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7800%2B11700%2B630=20130 贷:银行存款 62800%2B94200%2B20130=177130 3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单,价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用,发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。 借;原材料-乙 200000%2B4000=204000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000%2B360=26360 贷:应付账款204000%2B26360=230360
2022-11-05
1借固定资产303000 应交税费应交增值税进项税39270 贷银行存款342270
2023-11-21
您好 稍等一下 给您写分录
2023-10-31
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