你好,是的,你说的很对的

小微企业现在开普票,免税收入怎么入账:直接借方银行存款或应收账款,贷:主营业务收入,不做应交税费增值税分录了是吗?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
小规模纳税人,平时卖货收到钱做分录是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费--应交增值税 对吗?但是小规模又是季度不超过30 是直接免增值税的吧,那我这样写分录是不是就不对了呢
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
小规模纳税人卖出东西,税费应该直接和主营业务收入加一起,只有一般纳税人才能价税分离,我说的是正确的吗?
同事把小规模纳税人价税分开做分录,正确吗?
不过她价税分离,写的是应交税费—应交增值税
为什么百度这样说呢?
完全把我搞糊涂了
小规模纳税人卖出东西,税费应该直接和主营业务收入加一起,只有一般纳税人才能价税分离,我说的是正确的吗? 是的
现在免税了,不用加税分离
以前不免税的时候,小规模也要价税分离
那如果价税分离也不错吧?免税时间是到今年12月底吗?
购买东西时不需要价税分离对吧?直接价税合计?
是的,价税分离也没错
优惠政策截止日期目前没定
好吧!那小规模纳税人即征即退是啥意思啊?
就是征税后,退给企业
哦,退回来分录怎么写呢?什么时候退?月底吗?
一般是下个月退回的
意思是免税期间,价税分离在,税费交了才会退回来,不价税分离就不存在退,这样理解没错吧?
不是的,免税,直接不用交税
那不是免税期间呢?
是的,小规模都是免税的
那即征即退是指的什么?
一般纳税人的增值税缴纳了,申请退的
那就是说跟小规模没有关系
那就是说跟小规模没有关系 是的