你好,是的,你说的很对的

小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
小规模纳税人,平时卖货收到钱做分录是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费--应交增值税 对吗?但是小规模又是季度不超过30 是直接免增值税的吧,那我这样写分录是不是就不对了呢
老师,小规模纳税人收到成本票,是不是不需要价税分离,直接做:借:主营业务成本(是不是不需要走库存商品了),贷:应付账款、银行存款。我们开出销项就是:借:应收、银存,贷:主营业务收入,应交税费-增-销。
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
认股权证计算增加的普通股股数时,不是:(每股市价-行权价)*数量/每股市价吗?每股市价不影响稀释每股收益吗?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2024年3月从烟农手中购进烟叶,支付买价100万元,并且按照规定支付了10%的价外补贴,同时按照收购金额的20%缴纳了烟叶税。将其运往乙企业(增值税一般纳税人)委托加工成烟丝,支付不含税运费7.44万元,取得货运增值税专用发票,向乙企业支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费12万元、增值税1.56万元。已知烟丝消费税税率为30%,乙企业应代收代缴消费税( ) 问,需要按照收购农产品再扣除吗?
老师出口退税需要开具出口的发票么, 一个订单分不同月份收到订单定金和尾款, 然后分几个报关单出货的 那我开票的时候选择哪个月的汇率
老师你好,新成立的公司,没有业务,需要报税吗
1一6月为核定征收,1一3月已交税款,7一9月变查帐征收,7一9月开要23万,无进项,如何申报
工程行业的成本票,到底怎么解决?有没有在这个岗位做过的老师,给个实实在在的建议
小规模纳税人卖出东西,税费应该直接和主营业务收入加一起,只有一般纳税人才能价税分离,我说的是正确的吗?
同事把小规模纳税人价税分开做分录,正确吗?
不过她价税分离,写的是应交税费—应交增值税
为什么百度这样说呢?
完全把我搞糊涂了
小规模纳税人卖出东西,税费应该直接和主营业务收入加一起,只有一般纳税人才能价税分离,我说的是正确的吗? 是的
现在免税了,不用加税分离
以前不免税的时候,小规模也要价税分离
那如果价税分离也不错吧?免税时间是到今年12月底吗?
购买东西时不需要价税分离对吧?直接价税合计?
是的,价税分离也没错
优惠政策截止日期目前没定
好吧!那小规模纳税人即征即退是啥意思啊?
就是征税后,退给企业
哦,退回来分录怎么写呢?什么时候退?月底吗?
一般是下个月退回的
意思是免税期间,价税分离在,税费交了才会退回来,不价税分离就不存在退,这样理解没错吧?
不是的,免税,直接不用交税
那不是免税期间呢?
是的,小规模都是免税的
那即征即退是指的什么?
一般纳税人的增值税缴纳了,申请退的
那就是说跟小规模没有关系
那就是说跟小规模没有关系 是的