同学你好,免增增值税的部分,你直接开的是免税的发票还是有税率的发票?
老师微利企业季度申报未达到45万销售额免征增值税,那么产生的增值税是计入主营收入还是计入营业外收入呢?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
老师小规模免征增值税分录怎么做 借:银行存款 贷;主营业务收入吗
老师我是牙科医院的免征增值税,那么免征的那部分增值税税是直接计入到主营业务收入里面么,分录是借:银行存款贷:主营业务收入么,主营业务收入=也就是要把我本季度的收入+本季度免征的增值税税费么?
,小规模纳税人,按照免税政策每月达不到缴税限额,做主营业务收入还需要做免征增值税的分录吗? 还是直接 借 银行存款 贷 主营业务收入 就行了
酒店客房的垃圾袋计入销售费用-易耗品还是计入主营业务成本比较合适?老师计入哪个比较合适呀?
酒店客房购买的垃圾袋计入哪个会计科目的二级明细
老师您好,报工商年报的时候是不是要先查询一遍,然后第二遍再点开填报,那都是要查什么呢?
上学确认未开票收入,本月开票怎么做账
一个人名下容许有几个代办企业呢 现在个人同时代理记账几个公司不行了吗 说要成立代理记账公司才行吗
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目
郭老师,我们做工程服务的,想要做简易计税,到异地施工,都要交哪些税,可以帮我算下吗
老师,当期销项减进项再减留抵的金额,为啥和实际交的税对不上啊
老师我们收到发票的分录怎么做啊
业务部报销招待费计入哪个科目
免税发票
同学,免税发票的话,你这里是没有销项税的,也没有应交税费,所以这个不存在说要把本季度的收入和本季度的免征增值税费加起来,因为本季度的免增的是额是零。所以直接确认主营业务收入就可以了。
那就是我收入多少我就确认多少就可以了是吗?
同学,对的,这个免税的销售额不用体现,以前如果是开三个点的税票的话,这个是需要提现的,你现在开免税不需要提现。
好的,谢谢您老师,您这么说我就放心了。那我的账务处理就没有问题了
同学, 好的,请持续关注学习。
老师牙科医院的税负率是多少呀
企业所得税的
同学你好,这个要结合你所在的地区,老师帮你参考下。
海南省海口市龙华区
同学,目前牙科受国家政策集采的影响,以及海南省是税收减免省份。这个税负保持在1.5%左右就可以了。
我们不享受15%的税率,是小微企业,这个还是保持1.5嘛?老师企业所得税的税负率公式是什么
老师是通过什么途径查询的,我想学习的搜查途径,我很佩服你,你态度也很好。
同学, 所得税税负率,为年度交纳所得税税额占该企业收入总额的百分比。企业所得税税负率=应纳所得税额÷营业收入×100%。 如果企业的所得税税负低于标准值时,预警分析主要存在两个方面,要么少算收入了,要么多列成本费用了。 这个老师出差去过海南,有跟当地的注册会计师和税务局朋友了解过。