你好 因为疫情的原因的吗
老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
现在申报增值税,销项进项都是可以导入数据的,需要插入税盘报吗?应该不需要吧,我好久没报税了,变化还蛮大 问题二有个发销售发票区域,点了查询,后面导入,可是导入数据不一致是怎么回事?8月有开红字发票,正常数据应该是正数发票减去红字发票吧,导入数据不同咋办,我一个个查询更改?数据导入上面有个查询按钮
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
老师,您好。由于1号电脑出问题了,重装了下系统,现在开票软件都是重新下载的,提示让初始化,可是这个月还没有汇总上报上月的开票数据,还没有报税呢?请问初始化了数据会丢失吗?初始化后登录还可以打印上月的已开票信息吗?这个会不会影响报税?
我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?为什么不能开专票呢,只能开普票?
24年支付工资 把借应付职工薪酬做成了管理费用 现在怎么调
老师,计提的教育经费是不是不含税的,借管理费用,不含税,贷应付职工薪酬,不含税。借,应付职工,不含税,贷银行。最后做借进项税,贷银行呢,
老师,人社局让统计全年纳税总额,包含工会经费吗
买卖合同的印花税,买进来1万,卖出去1.2万,以什么为基准缴纳印花税
你好老师,公司单独进了很多品,后来卖出时有部分时是组成礼盒卖的,对方要求发票开礼盒,把明细附上,可以吗?
公司给员工代扣代缴社保,公司部分和单位部分由员工自己承担,做帐怎么做啊
老师公司的资产总额超过5000万不享受小微政策了,有什么办法让公司资产总额变小呢,印花税,所得税都不享受减免了!
老师上个月我留抵了,这个月要交税,应该怎么做分录,谢谢了
企业无偿转让原材料给关联企业,原材料市价15000,成本12000.计入营业外支出13950汇算清缴要纳税调增吗?需要填A105010表吗?如果需要,怎么填写?
也算吧,现在我们这边也算解封了,都复工复产了,只是我们酒店被征用做隔离酒店了,东西都被锁在1楼,拿不到!
也不知道酒店什么时候能解封了!
到时候到了申报期的时候你登录你的电子税务局,你看像软件自动取数吧
没有汇总那数据会自动读取到吗?
试下 你提交有差异的系统会提示你 这个不是主要的 主要的是你没上报汇总都没法申报
是啊,所以想问下有什么办法不
下个月的征收期是到哪号截止呀?
下个月截止到25号有延期。
实在不行的话,你就什么时间解封了再申报。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。