这个经营额,根据你实际情况填写,不是固定金额标准。 后面也是根据情况预计金额填写。
老师您好,请问一下,我现在要填写小规模核定征收鉴定表,这几项我应该怎么填写?
老师您好,请问一下,我现在要填写小规模核定征收鉴定表,这几项我应该怎么填写?请老师指点
上面应该填 字第 号,这个我不知道填什么,(3应该在这上面怎么写,谢谢老师)
老师你好请问个体户核定征收的,核定征收。税额是6万,开票金额是给96825.73元,请问我这样填写申报表对吗?
你好,老师,我想申请核定征收,不知道这几个金额怎么填写,我应该怎么填写
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
你好,请问印花税是按月,还是按次征收,在电子税务局中能不能看到?
老师,公司收到大数据风险提示函,有那种没有签合同,而且单价没有谈妥的情况,并且也没有收到钱,能不能作为没申报税费的理由
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
我司是一般纳税人,开具的普通发票,为啥报增值税的时候,税务系统直接带出来 (附表一,开具其他发票,价税分离的数据)
老师,您好!个人借款20万元,有借条,可以一笔转吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,您好,4月我们需要申报一笔未开票收入,5月才开票哦,需要冲回它,请问这两笔分录如何做呢?
因买地建造厂房向国家支付的功能办审计费国土局网刊费用。记入哪个科目
老师,销售机电设备的公司,除了商品外,他的成本技术服务费算不算呢?
我不懂核定的意思,这个金额是根据什么来填写的呢
比如,核定征收,是不是有金额限制,万一我填多了金额,不通过,又怕填少了,太假了
你这里是让你把经营数据填写进去 填写过去税务局给给你核定的标准
这个是按实际填写,不是随便乱填写
其实我就是一个普通的饭店,农民工吃饭什么的,有时候有些老板请员工吃饭什么的,本来都没有做税务登记的,就是有一些客户需要开票报销,所以就去做了个税务登记了
根据实际填写 不如实填写,后面查到也麻烦
但是第一次做税务登记的时候是季度预缴的,开票的金额3个月加起来也不到4000元,那我就按开票金额填写吗?
可以的,可以这样填写
实际一个月万把块是有的,还有费用支出对吧,但是这个开票的金额是很少的,我是按什么金额填写呢
其实我也不知道为什么要核定,就是听到很多人说核定征收,核定到底和季度交税有什么区别,核定是不是就不用每个季度报税了呀,核定有什么好处呀,核定征收和我现在的每个季度报税有什么区别呀?为什么很多人都要核定呀
核定征收,你做账方便些 不然查账,所以开支都需要票据
上面的图片,假如应纳税经营额填写4000,那还有增值税的定额栏填写月应纳税额要不要填呢,应该填写什么的呢,还有是不是应纳税经营额填写4000了,那意思就是开票金额达到4000以上就交税,没有达到4000就不不用交税的意思呀,还是说不管有没有达到4000,都要交税呀,还有增值税,企业所得税,城建税,教育费,地方教育费这里填写了什么数字,就每个月都要交呀,这些数字都代表什么意思呀
你填写4000,税务机关并不一定就跟你核4000啊,他只是根据你这些数据作为参考来进行核定。
核定的是增值税,还是企业所得税呀 还有你看上面的图片上还有增值税,个人所得税,城建税,还有2费,这个月应纳税额这里怎么填写呢,要填写这个吗,填多少呀
增值税和所得税它都是可以核定的,但是现在的话,增值税一般都是享受开普通发票免税的政策,即便核定也享受这个政策。
老师申请过核定吗,那这个数据怎么填写呢,这个月应纳税额
前面已经回复过你了,这个是按照你的实际数据填写,不是说我跟你说填多少了。
那还有一个就是应纳税经营额是月度的,还是季度的,还是年度的,这个应纳税经营额??
你这里是按月的填写。