您好,供应商对账期间与结转成本无关,不同口径
问题1老师我是房建工程山东项目,公司在北京,一般计税,比如7月份产生甲方给我结算100万,我付出分包款50万。差额50万预交2,这个纳税义务时间,是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗? 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候,什么时候申报?也是8月份1-15号申报期,申报完对吧?这样理解吗?还是可以延后? 问题3比如我们这次甲方拨款100万,我分包发票150万,我就不需要预交了,对吧!还的正常填写预交表吗?还是机构地,电子税务局直接正常申报,预交和正常申报我搞不明白时间顺序! 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例,让对方开发票,还是针对
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出纳叶子和新出纳进行了出纳交接。交接时,库存现金日记账余额为5200元,实际清点余额为4900元,经查,有300元费用已报销支出,但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账。公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元,国库券300000元,均核对无误。银行存款日记账余额789600元,经和开户行核对一致。账簿凭证类:(1)本年度现金日记账1本;(2)本年度银行存款日记账2本;(3)空白现金支票37张(AE101136号至AE101170号)(4)空白转账支票52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本;(5)托收承付登记簿1本;(6)付款委托书1本;(7)信汇登记簿1本;(8)金库暂存物品明细表1,与实物核对相符;(9)银行对账单(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司财务处转论印章1枚;(2)大唐盛世公司财务处现金收论印章1枚;(3)大唐盛世公司财务处现金付讫印章1枚。要求:设计并完成出纳工作交接书。(老师你的回复为什么总是“参考一下这个”,具体是哪个,我能看到的全是我的提问)
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
普通合伙人题目,有的是其他合伙人一致同意,有的是全体合伙人一致同意,有什么情况可以区分吗?
总分类账是根据哪套账登最合适
老师,请问解除劳动合同经济补偿金需要做分录应付职工薪酬吗
2023年的住宿发票,因销方如今经营异常,发票要进行税额转出,怎么才能体现是那张发票?电子税务局发票那里要怎么操作?
老师,我想问一下,进出口商贸企业,什么情况下要交消费税,还有顺便问一下,生产性企业的进出口
老师 有人问我看到公司赋税情况是不是有点问题啊,三年都接近零,是不是有什么政策优惠 ? 我们是高新技术企业 有研发加计扣除 这样回答她们可以吗
支付招聘网的费用怎么入账?
老师 有人问我看到公司赋税情况是不是有点问题啊,三年都接近零,是不是有什么政策优惠 ? 我们是高新技术企业 有研发加计扣除 这样回答她们可以吗
老师,我想问一下,依据报关单上减掉保费和运费后得出的FOB价格,抹掉了0.4,比如得出的FOB价格是45054.4就直接按45054乘以月初的汇率,汇率比如是7.1775直接算出来的人民币金额是323375.09元,就直接用323375.09元开票了。这样可以吗?
老师公司购了一个车然后立马又卖给个人了怎么做全部分录