您好,供应商对账期间与结转成本无关,不同口径
问题1老师我是房建工程山东项目,公司在北京,一般计税,比如7月份产生甲方给我结算100万,我付出分包款50万。差额50万预交2,这个纳税义务时间,是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗? 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候,什么时候申报?也是8月份1-15号申报期,申报完对吧?这样理解吗?还是可以延后? 问题3比如我们这次甲方拨款100万,我分包发票150万,我就不需要预交了,对吧!还的正常填写预交表吗?还是机构地,电子税务局直接正常申报,预交和正常申报我搞不明白时间顺序! 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例,让对方开发票,还是针对
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出纳叶子和新出纳进行了出纳交接。交接时,库存现金日记账余额为5200元,实际清点余额为4900元,经查,有300元费用已报销支出,但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账。公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元,国库券300000元,均核对无误。银行存款日记账余额789600元,经和开户行核对一致。账簿凭证类:(1)本年度现金日记账1本;(2)本年度银行存款日记账2本;(3)空白现金支票37张(AE101136号至AE101170号)(4)空白转账支票52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本;(5)托收承付登记簿1本;(6)付款委托书1本;(7)信汇登记簿1本;(8)金库暂存物品明细表1,与实物核对相符;(9)银行对账单(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司财务处转论印章1枚;(2)大唐盛世公司财务处现金收论印章1枚;(3)大唐盛世公司财务处现金付讫印章1枚。要求:设计并完成出纳工作交接书。(老师你的回复为什么总是“参考一下这个”,具体是哪个,我能看到的全是我的提问)
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师请问一下,我们公司的车交的车险,保险公司给开了发票,我们已经抵扣过了,现在他们那边需要红冲,红色信息表是我们这边先填还是他那边填了我们确认?
老师,您好!根据上年度利润表测算增值税税负率的时候忘记乘以百分比,导致今年交的增值税远远不够,由于开票和采购发票有税差,所以我们进项大于销项,按测算的增值税税负率交增值税的话,交的税比较多,老板估计也不同意,想问下怎么去交增值税合理点?
老师,个人代开发票,你这有没有税率表 包括教育培训,稿酬所得,劳务等等
老师根据合同交的印花税和交的增值税可以算出销售额吧
你好,我收到5-13号收到外汇货款之后怎么操作呢?
你好,我买电脑4500开票13个点,最后开票金额是多少,真算啊?
老师,代账要24年7月—25年4月银行流水,申报24年的年报,这个是要银行回单吗
老师出口退税申请报关单导入成功,数据处理保存后,配单的时候找不到报关单是什么情况