同学你好,开票给客户是0税率的。

老师您好 我们是货代 开的发票都是国际货运代理 免税的 然后现在我们现在租了别人的船 但是有船没有集装箱 要问租箱公司租集装箱 租箱公司是境内公司 那我们向客户开的发票有什么要求吗 还是说和之前一样开代理费就可以了?
老师您好,境外的单向境内单位提供期租服务,就是把船租给我们,我们用于国际货物运输,但是我们营业执照上是无船承运,也就是不能有自己的船,都是租来的船来运输,那我们开票给客户是0胜率还是免税呢
物业直接把土地免费提供给我们单位作为停车场使用,我们单位就是做停车运营的,日后根据这个停车场的收益进行收费。1.这种属于租赁还是管理费核算比较合适呢,如何才能最大程度的减少税务上的风险呢,因为有个老师说这种属于分红形式,除了股东外是不被允许的。但是这就不能类似于大型商场销售提点那种可变对价吗
我朋友是进口货物的企业,按理应该境外企业自己订舱把货运给我们,但是现在海运费很贵,有时我们订会比客户订便宜,然后现在客户就让我们订舱。那我们肯定要赚钱,不白忙活,我们收到订舱款之后把款给船公司 我们赚个差价 那我们增值税这块怎么交,开票怎么开呢 老师 意思是我们进口货物,但是进货的海运费这块我们来订,我们有赚这部分差价
上海赟岚供应链管理有限公司成立于2021年05月14日,注册地位于上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号(上海泰和经济发展区),法定代表人为洪晓贇。经营范围包括一般项目:供应链管理服务;集装箱租赁服务;货物进出口;技术进出口;无船承运业务;集装箱维修;机械设备租赁;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内货物运输代理;汽车零配件零售;五金产品零售;电子产品销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 老师这个单位经营范围,能否开出销售集装箱的发票,我们是购买方。
请问银行要求受益人备案法人信息,不做这个备案会被行政处罚吗?备案有时间要求吗?
老师 租的厂房没有票怎么做账
老师好,请问公司出售一台二手的摩托车给个人,如何开发票。
您好!老师,公司是2025年12月19日成立的,直到2026年3月份才有交易,4月20法人打入公司账户10元的投资款,是不是要在多长时间内做公示?公司还没有在“国家企业信用信息公示系统”做过公示,是不是应该先做2025年的公示,要不要把今年4月份老板的10万投资款,也一起做进去,还是要分开?
老师,电子税务局季报时应发职工薪酬和实发必须按自动弹出来的的个税金额提示报吗?我觉得不对吧
外购手机给一线生产工人发放福利,分录怎么做?
甲公司为子公司乙的母公司,乙公司注册资本金3000万元已到位,现在甲公司给乙公司拔款1830万,备注项目资本金,问甲公司此笔款怎么做分录,
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
0税率的话进项税额是不是可以抵扣的?
同学你好,0税率的进项税额是不可以抵扣的。
我的意思是对方开过来的专票可以抵扣吗?
同学你好,对方开过来的专票,用于0税率的项目的,不可以抵扣增值税的。
那0税率和免税的区别是啥 老师
同学你好,零税率和免税的区别是,零税率的税率为零,纳税人实际上不需要缴纳税款;而免税是未达到纳税的起征点或者国家给予优惠政策而不需缴纳税款,是免除纳税人缴纳税款的义务,没有相应的税率。
老师你好,对方开过来的专票,用于0税率的项目的,不可以抵扣增值税的,这是正确的吗?我查了好像是可以抵扣的呢
同学你好,不好意思,是我搞错了,零税率在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许免抵退的。
什么情况下开给客户是免税的啊 老师
同学你好,你指的国内业务还是国际业务?
就是国际业务 因为之前开给对方的都是运输服务-国际货物运输 免税的
同学你好,境内单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务,由境内实际承运人适用增值税零税率;无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。
同学你好,不好意思,我们一起探讨啊,现在我也就点懵了。
是这样的,老师,我们是货代公司,没有自己的船,营业执照也是无船承运,现在发展了新的业务模式,租了别人的船来运输,就想问问到底是属于免税还是0税率
同学你好,这样的话,贵单位是属于无运输工具承运方式提供的国际运输服务,而是境内实际承运人,对吧。
同学你好,或者换句话说,贵单位租了船,虽然营业执照是无船承运,实际是有船承运了。对吧。
对的 但是是租的船
承运人是我们
同学你好,那就是0税率了,不是免税的。
我也有点疑问 就是我们没有自己的船 这种算不算无运输工具承运业务
同学你好,我的理解,租了船,就不算无运输工具的承运业务了。