是的,清偿应付款是以当时的记账汇率

老师,(3)偿付上月应付账款,不应该是 按发生时的即期汇率7.35,借:应付账款 贷:银行存款,月末再调整汇兑差额 如果按照答案上的,(4)收到上月应收款,为什么没有做差额处理
4.C企业2017年年末坏账准备借方余额1000元,2018年1月末,应收账款借方余额68000元,当月发生坏账损失1500元,按应收账款余额的2%计提坏账准备,则该企业1月末坏账淮备的余额为()。A.借方2500元B.贷方1360元C.贷方1500元D.借方1140元5.A企业将销售商品收到的银行承兑汇票背书转让给B企业,用于支付购买原材料的价款,应贷记的科目是()。A.应收账款B.应收票据¢应付票据D.银行存款6.2019年7月18日,A企业将收到的出;票日为5月20日、期限为180天、面值为100000元的票据到银行申请贴现。该票据的贴现天数为()天。A.180B.122C.120D.121了.企业的应收票据在到期时,承兑人无力偿还票款的,应将其转入()科目。A.应收账款B.应付账款¢其他应收款D.预收账款
20X9 年 1 月 31 日 ,甲公司有关账户余额如下: 科目名称 美元金额 人民币金额 短期借款 USD2 000 RMBl3 600 应收账款 USDl 000 RMB6 800 应付账款 USD3 000 RMB20 400 2 月份发生下列业务: (1) 2 月 10 日 偿还短期外汇借款 USD 1 000 ,当日即期汇率 USDl=RMB6 . 81 ,银行卖出价 USDl=RMB6 . 82 。 (2) 2 月 15 日 出口商品计 USD2000 ,货款尚未收到,当日即期汇率为 USDl=RMB6 . 82 。 (3) 2 月 26 日 进口不需要安装设备 USD5000 ,已交付生产使用,货款尚未支付,当日即期汇率为 USDI=RMB6 . 83 。 (4) 1 月 31 日 即期汇率为 USDI=RMB6 . 8 , 2 月 28 日 即期汇率为 USDI=RMB6 . 82 。 要求: (1) 根据上述业务编制有关会计分 录 ( 假设该企业按交易发生时的即期汇率作为折合汇率 ) ; (2) 计算期末汇兑损益,并编制相关的会计分录
老师请问一下,我23年1月做了分录:借:长期待摊费用1695839.97 贷:应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95,后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票,银行也付款了,23.1-7月总付款金额是1695839.97,发票也是收到1695839.97,按道理账上应该是平账的,但是还是一直有418926.95的余额,我该怎么调整啊
请问老师,上个月的账做错了,有一笔运费收到发票入账了,实际没有付款,但是上个月做的时候,已经按照付款来处理了,这月发现了,应该怎么处理?(之前收到发票,已经借:费用,贷:银行存款了)
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
老师 房产税 1月出租1000平方米 2月和3月都没有出租 总面积是11000平方米 我算房产税自用的部分1000/11000*3 自用部分的比例这么算对吗
老师 我想问下哈 就是年终12月结账的时候 利润分配-未分配利润 这个科目是不是必须要结转到本年利润里面呢 我之前有的年份没有结转 就世界延续下来了呢
个人代开劳务发票,名称栏都是繁体字能用吗
建筑公司,把工程外包给其他人,是需要对方开劳务发票进来还是做工资表格
你好,想问问关于工资和社保的会计分录是否一定需要计提呢?工资和社保是否可以一齐计提到管理费用的工资里?还是说需要分开计提?管理费用的社保是只计提公司部分吗?还是全计提?
应纳税所得税额超过300万和不超过300万怎么算企业所得税的,这个应纳税所得额就是利润表上的利润么
老师,我看的不太清楚,汇率按7.2还是7.35,发生时要不要做差额处理
应付账款实际发生时没有差额,结算时因为汇率差才会产生差额