同学你好 你们是一般纳税人吗

请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
老师,我们是包工包料的机电安装工程公司,我们给别人开9个点的销项发票,用13个点的设备材料来抵扣,那我们开发票的应税项目怎么开?需要开材料明细吗,材料明细也是9个点
老师,请问我帮别人加工材料,还有去现场帮他安装的,那对方要求我材料给他开13个点的专票,安装还要给他开3个点的专票,我怎么开呢
老师你好,请问我司现在需要开票建筑材料50W专门发票3个点给到别人公司 对方入帐50W给我。我需要怎么样低成本的转出这笔钱?除了3个点交税,还有没有其他费用
老师请问我公司正在筹建期,材料商提供材料加劳务,材料70万,劳务人工20万,我公司是一般纳税人,他们可以开13点的增值税专用发票,也可以开9个点专票,但现在对方要开9个点的专票给我,请问我们吃亏吗
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
是的,我们是一般纳税人
同学你好 这个不能开三个点的哦
不是说有一个可以按简易计算的。
同学你好 那是清包工或者甲供材
供材料也是我们,但是工人是我们拉的工人去做的。
清包工是不是就可以开3个点的专票呢
同学你好 对的 清包工可以
清包工怎么操作呢!
同学你好 这个就是签清包工的协议