跟后边的发票税额和金额对应哈
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
你好,老师,请问这个凭证分录正确吗?主营业务收入和应交税费不对应合理吗
老师好,客户不要发票,确认收入时分录:借:预收账款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项对吗
之前做账漏记应交税费,现在更正,是以下分录吗: 借,主营业务收入,贷,应交税金,对吗 这个呢,主营业务收入能去借方吗 损益类
老师,4月份有个应收账款,客户名称选错了,请问我该怎么更正,4月凭证分录,借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费 销项税
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
什么意思,是跟附在后面的发票金额税额对应吗
是的,就是那个意思的哈
后面开具发票金额是99115,但是税额不对,这个凭证是不是就不对,还是说有其他可能
肯定不对的哈,应该是做错了