你好 第一个分录你们是不全部做收入的吗 是的话对的
项目会计:开票时:借:应收/银行存款 贷:工程结算 应交税费-销项 结转收入:借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入 工程结束 :借:工程结算 合同毛利 贷: 工程施工 老师这个对吗?中间少分录吗?
1、工程完工60%结算时结算单金额109万,借:应收账款109 贷:工程结算109这个“工程结算”是含税还是不含税的?如果是含税,那完工100%开票的时候,又该怎么做会计分录?是借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 贷:主营业务收入 贷:应交税费吗?这样最终工程结算和主营业务收入就不等了?而且工程施工毛利这部分就含税咯?是不是应该冲工程结算,借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 借:工程结算(税金部分) 贷:主营业务收入 贷:应交税费 2、比如工程完工60%结算单金额109万,借:应收账款100 贷:工程结算100这个“工程结算”不含税?那完工100%开票的时候,又该怎么做会计分录?是借:主营业务成本 借:工程施工—毛利 借:应收账款(税金部分)贷:主营业务收入 贷:应交税费吗?这样工程结算和主营业务收入就相等,请麻烦帮我问问老师这两种方法哪种合适一些?或者两种都不对?正确的方法又是怎样?
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗
当月不是全部做收入,可能下个月会做.下个月做的时候:借:工程结算,贷:主营业务收入,对吗?正确分录是什么?谢谢
你好 可以的 下个月做收入可以的 没有问题 别忘了做成本就可以