可以的,可以这么做的。
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
老师,我们是劳务派遣公司 ,员工发生工伤 ,甲方赔钱给员工了,我们在跟甲方开票时,那边少转1万元给我们,讲作为员工的理赔费用 ,这样合理吗 ,我现在账簿不相符,可以做营业外支出吗
公司员工水电费统一转给负责人用公账转给他去交,这样可不刚以呀,这笔分录怎么做呀
员工水电费统一转给负责人用公账转给他去交,这样可不可以呀,这笔分录怎么做呀,员工是合作劳务派遣,他们的工资是要作为成本来做的
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗