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老师,非营利组织,收到体育局指导费,然后法人从公户转私户到法人账户,备用金使用,请问会计分录怎么做?

2022-09-26 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 12:45

借其他应收款,贷银行存款。

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快账用户3559 追问 2022-09-26 14:06

有这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-09-26 14:09

你好。你好,有这个科目的112就是。

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齐红老师 解答 2022-09-26 14:09

1122这个就是它的代码。

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快账用户3559 追问 2022-09-26 14:43

这个非营利没有问题吧,我有两间公司,从去年9月到今年9月开了4928000元发票,实在太难了,你说会升一般纳税人吗?

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齐红老师 解答 2022-09-26 14:49

你好,实际业务的没有问题的,这个很容易转,一般的是人。

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快账用户3559 追问 2022-09-26 15:37

什么意思啊老师

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:38

这个非营利没有问题吧 是你自己问的,你不是问这笔业务没有问题吧,实际业务没有关系的,可以的。

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:39

我有两间公司,从去年9月到今年9月开了4928000元发票,实在太难了,你说会升一般纳税人吗? 2022-09-26 14:43 很容易要求转一般纳税人。

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:39

税务局要求严格的470万,他就会要求转一般纳税人的。

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快账用户3559 追问 2022-09-26 17:17

是要求,没说一定要做吧老师

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快账用户3559 追问 2022-09-26 17:18

如果不转呢

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齐红老师 解答 2022-09-26 17:21

你好,税务局通知你们了吗?没有通知的话可以不转的。

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相关问题讨论
借其他应收款,贷银行存款。
2022-09-26
同学,你好 转入1万 借:银行存款 贷:其他应付款 转出1万 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-07-10
你好,报销拿发票就可以的,借其他应收款贷,银行存款报销的时候借管理费用贷其他应收款。
2021-09-16
你好   那你就要问老板具体是转什么款项。  你要问清楚了业务。 你才能具体做分录的 。    备用金:借其他应收款-老板贷银行存款  。  福利费 ‘借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 ’应付职工薪酬-福利费贷银行存款  
2020-11-30
借:固定资产 贷:长期借款 借:其他应收款 贷:银行存款 借:长期借款 贷:其他应收款
2023-12-14
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