您好,借:应收账款,贷:其他业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:其他业务成本,贷:原材料

老师,制造业的账务处理可以在原材料购入后入库,中间不通过库存商品,直接把出售的产品以耗用材料的方式结转到主营业务成本吗?
老师,我们公司是制造行业,还没正式投产,现在把购买的原材料直接销售赚取部分差价,我想问一下从购买到销售的账务处理
老师,我们公司是制造行业,直接销售原材料的账务处理及结转成本账务处理
老师,我们是制造行业我们直接销售的原材料,原材料当月卖出确认销售,可是购进的成本票未到,怎么确认成本呢
老师。请问一下制造业的账。 本月生产领料的账务处理是: 借:生产成本—直接材料 贷:原材料。 然后结转产成品的时候账务处理! 借:库存商品, 贷:什么科目的?
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗
老师你好,,公司有3个合伙人,现在其中1人退出,比如退出的人拿到利润分红1万元和投入50万元,这个怎么做分录
老师,个体工商户查账申请变为核定,怎么操作
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!如果这个题目改成26.【单选·2021】中国居民邹某为某单位雇员,2020 年 1 至 12 月从单位取得应纳税所得额 65000 元,2021 年 1 至 3 月每月的工资收入为 8000 元,2021 年 3 月份计算邹某工资、薪金所得预扣 预缴税款时,累计减除费用是()元。 A.10000 B.15000 C.5000 D.60000
老师你好,我想问一个问题,就是去年的发票,2025年的发票,今年也就是现在跨年了,能够报销吗?