你好,如果确认是红冲这张发票,就关掉系统重新操作试试。这个一个是你的票据没有抵扣数据(确认抵扣了排除),一个就是系统没读取到(检查网络,重启系统)
请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
在吗老师,对方已经开具了红字信息表,我们怎么开具红票啊。专用发票对方已经抵扣了
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
我们收到对方开具的发票,已经抵扣过了,现在需要给对方开具红字信息表,怎么开不了啊?有老师可以帮忙回答一下吗
老师,对方已抵扣现需要作废给我们开具了红字信息表,我已开具发票下图,开好了不用给对方自己留存就可以吧?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我们确定已经抵扣了,开票软件也重启了,导入后显示是空白
什么时候认证的,网络是正常的吗?
9月13号认证的,网络正常
认证到9月份的还是8月份的,有没有税务局认证抵扣系统打印出来的认证回执
有,认证到8月份的
那你只能问问开票软件服务商是不是他们软件功能问题了,其他问题都排除了
好的,谢谢
不好意思,老师也找不到问题,工作顺利