同学你好,借:工程施工-间接费用-摊销费-A工程,6000元,工程施工-间接费用-运杂费-A工程,2000元,工程施工-间接费用-摊销费-B工程,4000元,贷:银行存款,2000元,长期待摊费用-临时设施费,10000元。

本月为A工程发生临时设施摊销费6000元,二次搬运费2000元(以银行存款支付);为B工程发生临时设施摊销费4000元。完整的会计分录
市二建公司为承建的寰宇大厦工程搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施发生下列业务: (1)搭建中领用材料21 000元,发生人工费用2 400元,以银行存款支付其他费用1 506元,材料成本差异率-1%。 (2)搭建完工交付使用,并按该大厦施工工期14个月,计算本月临时设施应摊销额(不考虑残值)。 (3)12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1 500元,残料作价2 800元入库 要求:为市二建公司作出上述业务的会计处理。
某建筑施工企业为施工现场搭建临时作业棚、机具棚等临时设施,5月支付银行存款40000元,领用木料16000元。6月该企业的临时作业棚、机具棚等交付使用。若上述临时设施根据工程需要,应在5年内摊销完毕。要求编制相关分录。
(1)202*年1月,某施工企业搭建临时库房领用材料8000元,发生人工费用2000元,银行存款支付其他费用2000元。(2)2月初交付使用。该工程工期16个月,预计净残值2%,该临时库房按月摊销。(3)工程提前1个月完工,在拆除清理临时设施过程中,发生现金支付人工费300元,收入材料900元入库。要求:(1)编制该施工企业自建临时库房的会计分录。(2)编制该自建临时库房完工交付使用的的会计分录。(3)编制该临时库房每月摊销的会计分录。(4)编制该临时库房拆除清理的账务处理包括转入清理、发生清理费用、残料回收和结转清理损失四个分录。
1、本月购入结构件95000元、周转材料25000元入库,原材料计划成本98000,周转材料计划成本26000元。2、甲建筑公司下的一个项目部,17年同时承建A、B两个建筑工程,本月应付建安工人工资总额为400000元,建安工人实际工作日数为8000个工日,其中:A工程实际耗用5000,B工程实际耗用3000。3、经汇总,本月为A、B工程领用材料如下:A工程领用主要材料200000元,成本差异率-1%,结构件350000元,成本差异率2%;B工程领用主要材料180000元,成本差异率-1%,结构件200000元,成本差异率2%。4、本月为A、B共发生机械使用费48000元,以银行存款支付。共发生实际台班240,其中A使用150,B使用90。5、本月为A工程发生临时设施摊销费6000元,二次搬运费2000元(以银行存款支付);为B工程发生临时设施摊销费4000元。
甲公司是乙公司的母公司,100%控股,己付注册资本金3000万,现在又付1000万用途项目资本金,请问甲公司比笔账如何做?
公司银行存款的利息收入,这个要交税吗
之前财务把当年的成本入账了,然后年末的时候冲减了一部分成本,次年初有更正了,相当于把去年的成本挪到今年来用,这样我要调增吗
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
月末计算已完工程成本,A工程未完施工成本80000元,计算已完工程实际成本,结转已完工程成本。该已完工应结算的销售额900000元。完整会计分录
同学你好,没有给出完工程度,不好计算已完工程的成本,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。已完工应结算的销售额900000元会计分录,借:应收账款,900000元,贷:工程结算-A工程,900000元。