成本:80000*(1-3%)=77600。你这个计算是依据什么 所得税没有速算扣除数的额

假定甲某给A公司提供个人劳务,每月约定劳务费6000元。甲某需向A公司提供劳务费发票。如甲某到当地税务去代开劳务费发票,需向税务交的税包括: (1)增值税:甲某视同小规模纳税人,增值税按照劳务费总金额的3%缴纳。依上例,应交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%):根据实缴的增值税计算,本例应交174.76×12% = 20.97元。 四、劳务费的个税扣缴 接上例,甲某给A公司提供劳务费发票后,A公司给甲某支付了税后劳务费,并代扣代缴了个税。(3)A公司需代扣代缴个税:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某实际拿到手的劳务费:6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老师,这个算发对吗? 有什么方法可以合理避税?
某生产企业为增值税一般纳稅人,202X年该企业发生的相关业务如下:(1)取得销售收入6000万元。(2)销售成本3000万元。(3)缴纳增值税500万元,城市维护建设税及教育费附加48万元。(4)销售费用500万元,管理费用800万元。(5)赞助支出10万元,被环保部门罚款支出5万元。(6)上一年经税务机关确认的亏损额40万元。要求:计算202X年该生业应缴纳的企业会计利润总额、企业所得税应纳税所得额和应纳税额
某生产企业为增值税一般纳税人,202x年该企业发生的相关业务如下:(1)取得销售收入6000万元(2)销售成本3000万元(3)缴纳增值税500万元,城市维护建设税及教育费附加48万元(4)销售费用500万元,管理费用800万元(5)赞助支出十万元被环保部门罚款支出五万元(6)上一年经税务机关确认的亏损额40万元要求计算202几年该企业应缴纳的企业会计利润总额,企业所得税应纳所得额和应纳税额
2.公司以存款购买印花税票1200元3.公司出售旧房一间,取得价款200万元(含税)存人银行,购置原价为105.5万元(“营改增”前),增值税按简易征收5%的征率计税(此项业务不考虑应交土地增值税应交城建税,教育费附加在业务了一并计算)4.公司出售一项商标权,取得价款371000元存入银行,其中收35万元,增值税a21000元。该商标权账面金额50万元,已计20万元,未计提过减值准备。城建税率7%,教育费附加征收率5%(含地方教育费附加2%出售的商标权已办妥相关手线5.公司本年度应纳房产税的余值为50万元,按1.2%房产税税率计算应缴纳的房产税为6000元;本年应纳车船税5000元,结转公司本期应纳的房产税和车船税6.以存款11000元缴纳上述应缴的房产税和车船使用税7.公司本月主营业务应纳增值税为20万元,消费税10万元;租业务。非工业性劳务等应纳增值税2万元出售不动产应纳增值税45000元。城市护建设税税率7%,教育工费附加征收率5%(含地方教育费附加2%)。计算结转公司本月的城市维护建设税和应交计教育费附加。8.公司以存款缴纳上述应交城市维护建设
有个小规模的合同金额:我需要单算这个合同缴纳的税款: 增值税:收入*3%=20万*3%=6000 成本:80000*(1-3%)=77600 城建附加:6000*7%=420 教育附加:6000*3%=180 地方教育附加:6000*2%=120 企业所得税:应纳税额=(年收入总额-成本、费用)*适用税率-速算扣除数 即:200000-6000=(194000-77600)*20%-10500=12780元。 是这样吗
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
未税 麻烦老师了
小规模纳税人不能抵扣增值税的 那你的利润总额是=200000-80000-420-180-120=119280 需要交纳所得税=119280*2.5%=2982