同学你好 原分录负数红冲就可以了
2月计提社保,借:管理费用-社保 1906.71 贷:应付职工薪酬-社保 1906.71。同时缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 1906.71 贷:银行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?同时又如何体现应付职工薪酬-社保 已减少的部分的差额?
老师,计提社保时,借管理费用~社保,贷应付职工薪酬~社保,缴纳时:借应付职工薪酬~社保,贷银存!应付职工薪酬是被平了,那计提时,借方的管理费用怎么办
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
公司要注销,应收账款有贷方余额怎么平账
工程公司可以开劳务费吗?需要什么资质
老师 选项A权益性投资 指的是股票债券吗
我们是开6%普票的一般纳税人,收到了小规模纳税人1%农产品专票和一般纳税人1%农产品专票,都能按9%抵扣增值税吗
老师 请问一下 汇算清缴的时候, 一般纳税人有开13%9%6% 三种税率的发票 销售收入那里应该填13%税率? 提供劳务收入 建造合同收入 又该怎么填?
开具发票,取得发票 银行对账单回单会有流水吗?
宋生老师好,印花税的详细会计分录怎么做 包括计提和支付印花税
一次性劳务所得3万,要交多少个税啊
出售公司使用过的公车,需要计入企业所得税收入,缴纳企业所得税吗
老师财务报表税务年报数据和当年12月31号的数据有啥区别