同学你好 原分录负数红冲就可以了
2月计提社保,借:管理费用-社保 1906.71 贷:应付职工薪酬-社保 1906.71。同时缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 1906.71 贷:银行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?同时又如何体现应付职工薪酬-社保 已减少的部分的差额?
老师,计提社保时,借管理费用~社保,贷应付职工薪酬~社保,缴纳时:借应付职工薪酬~社保,贷银存!应付职工薪酬是被平了,那计提时,借方的管理费用怎么办
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,上月社保计提时-借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保,支付时-借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款,现在收到养老金退回超过14%的部分60块、要怎么做分录
现在还可以报销2025年之前的发票吗?(2020-2024年的发票)
老师:公司是建筑业,但是小规模纳税人,现在开专票,税费是几个点?
买电脑,签订合同的时候有显示杀毒软件价格,但结算时,对方将杀毒软件作为赠品,不需要我方支付。对方发票如何开具,我方如何记账
领导要求,要进行科室的成本核算,那么现在就涉及水电费,水电费这块的话,后勤提供给我们财务这边的数据就是一个整的针对我们单位的数据,那么这个能不能根据科室的收入占比来核算科室水电费的成用占比?
你好老师,我合作社做账时把一笔花椒树赔偿款做成手续费了,是现金支付,分录怎么做?
@郭老 师,@董孝斌老师就是因为我们雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一个包工头,然后想把工人的工资打到这个工包工头的卡上。然后工头给工人付款,几万块钱,怎样规避一下税务风险啊?事务中应该怎么操作?还有我们如何给他申报税费?涉及什么税种?
财务杠杆系数分母上如果有优先股股息需不需要减去
老师在吗?一直有个个税申报问题没搞明白,好困惑啊,能不能帮我解答一下?
老师,项目9月办理了外经证,按开票金额预缴税款。然后9月发票开的有问题,现在要冲红,到10月份开,这个预缴税款还能用吗?还是要找税务退回?
老师:公司是建筑业,1到9月的建筑工人的工资没有计提,也没有发,前面报企业所得税时也没做入成本,现在9月份要来补发了1到9月份的工资,那么10月份申报个人所得税时是不是就按补发的金额申报?如果这样的话那全年的6万是不是就不能减?只是在9月份减5千