你好,你这个都是全是公司承担吗?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
请问,社保的分录是,计提 借 管理费用-社会保险费 (单位承担) 贷 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 发放 借 应付职工薪酬-社会保险费(单位承担) 其他应收款-社会保险费(个人承担) 贷 银行存款 是这样吗
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,纺织公司每天都会和不同家纺织公司买样布,一家都是几米几米的买,一次也就几十块钱不等,一天下来有个10几家,钱是公司采样员工以微信支付的,对方只有收据,开不进来发票,这时财务如何入账?
如果在汇算清缴的时候,交了企税,报表对不上了,怎么办?需要更改报表还是什么怎么处理?
董老师,可是跨境平台扣费无法开票,钱也无法到账,那做费用企业所得税不是得调增吗?这部分费用也是客户承担吧?(FOB价
个人独资企业个体户怎么申报税呢?
你好,抵扣是什么意思
不是哦 有个人承担的
那你这里面没有体现个人承担的呀。
老师,如果1-3月,季报 写错以上分录 报上税务系统,怎么办?
这个你可以更正以后,下个季度按照正确的申报
老师,我们小规模公司,有收入,但是客户不需要我们开发票,那,我们只有收入,管理费用和销售费用,这样有税务风险吗
只要你们的收入正常申报了,就是没有风险的。
我们是按照基本户和一般户 收入正常申报的
那这个没问题就没有风险了。