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收购发票,加计扣除的1个点,怎么做会计处理,分录怎么做?

2022-09-27 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-27 11:32

 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。

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快账用户4361 追问 2022-09-27 12:01

是根据新收入准测吗?我同事说1个点冲成本

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齐红老师 解答 2022-09-27 12:13

是农产品的收购发票吗 是的话就是冲成本

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快账用户4361 追问 2022-09-27 13:22

那就不做其他收益,直接做结转成本了

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齐红老师 解答 2022-09-27 13:25

同学你好 对的 是这样的

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 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-09-27
您好,之前加计扣除9%的时候做了吗
2023-05-09
你好!属于税务与会计的差异,会计不用做账的
2022-05-23
您好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税
2024-04-13
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