借原材料应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借生产成本,应交税费、应交增值税进项, 贷原材料。

收购发票,加计扣除的1个点,怎么做会计处理,分录怎么做?
老师 您好 往年收的到的已入帐的普票被税务局查出是虚开发票,怎么处理
自已开出的收购发票怎么帐务处理?还有加计扣除怎么处理?
研发费用的加计扣除,平时做到研发支出后,账务上加计扣除需要做什么处理吗,还是等到汇算清缴才处理
货未发票已开款已收怎么帐务处理
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
收购发票是免税的,比例:金额800元,那是借:原材料800元,还是银行存款800元
我的实际的付款是800元,
借原材料800减800*9% 应交税费,应交增值税进项800*9%, 贷银行存款800
好的,那1%加计扣除怎么帐务处理?
借生产成本,728-进项 应交税费、应交增值税进项,728*1% 贷原材料。728
收到,谢谢
不用客气,工作愉快。