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自已开出的收购发票怎么帐务处理?还有加计扣除怎么处理?

2023-10-20 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 15:31

借原材料应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借生产成本,应交税费、应交增值税进项, 贷原材料。

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快账用户3718 追问 2023-10-20 15:34

收购发票是免税的,比例:金额800元,那是借:原材料800元,还是银行存款800元

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快账用户3718 追问 2023-10-20 15:34

我的实际的付款是800元,

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齐红老师 解答 2023-10-20 15:35

借原材料800减800*9% 应交税费,应交增值税进项800*9%, 贷银行存款800

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快账用户3718 追问 2023-10-20 15:39

好的,那1%加计扣除怎么帐务处理?

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齐红老师 解答 2023-10-20 15:42

借生产成本,728-进项 应交税费、应交增值税进项,728*1% 贷原材料。728

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快账用户3718 追问 2023-10-20 15:49

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-20 15:50

不用客气,工作愉快。

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借原材料应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借生产成本,应交税费、应交增值税进项, 贷原材料。
2023-10-20
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-09-27
借银行放款 贷预收账款 应交税费应交增值税销项
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如果已经发货和收款就要确认未开票收入
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