借原材料应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借生产成本,应交税费、应交增值税进项, 贷原材料。

收购发票,加计扣除的1个点,怎么做会计处理,分录怎么做?
老师 您好 往年收的到的已入帐的普票被税务局查出是虚开发票,怎么处理
自已开出的收购发票怎么帐务处理?还有加计扣除怎么处理?
研发费用的加计扣除,平时做到研发支出后,账务上加计扣除需要做什么处理吗,还是等到汇算清缴才处理
货未发票已开款已收怎么帐务处理
老师,我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票,譬如4月发的劳务费30万,他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗
A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联
老师,我是是材料销售方,甲方买材料,要求包工包料,甲方付给我们款,我们要付给施工方,如何明确合同?如何付给施工方,如果施工方给我们开1%的普票,我们要加多少点才能保住成本,比如材料100一吨,施工20一平方
一般纳税人做账注意什么
老师,公司收到个人代开建筑服务工程费的发票,需要缴纳印花税吗
出口退税发票状态查询是有记录,显示 已认证/已稽核,未退税,但是出口类勾选已勾选没有发票记录,是正常吗
老师,请公司员工清理废旧物,公司额外付钱,这种要报什么税?
老板垫付的款其他应付款,对公账户转还老板的其他应付款是不是每个月转的金额不能太大,次数也不能太多,一般转的金额是多少比较好,次数几次比较好
比如酒水或其他招待给开了专票,我不抵扣一直挂着有风险吗
成本票已入账52000,付款50000。剩余2000不会再付了。算是供应商给的优惠,这多出2000的成本如何处理做账?
收购发票是免税的,比例:金额800元,那是借:原材料800元,还是银行存款800元
我的实际的付款是800元,
借原材料800减800*9% 应交税费,应交增值税进项800*9%, 贷银行存款800
好的,那1%加计扣除怎么帐务处理?
借生产成本,728-进项 应交税费、应交增值税进项,728*1% 贷原材料。728
收到,谢谢
不用客气,工作愉快。