同学你好 这个可以的哦

只有企业做了高新技术企业认定才能做研发支出的会计处理嘛,还是不需要企业是高薪技术企业 就课可以做研发支出的会计处理并且享受加计扣除?
老师,高新技术企业研发费用可以加计扣除,那加计扣除是不是只用纳税申报时从应纳税所得额中扣除即可,不用做账务处理?
M公司是从事新技术开发企业,在2021年度,研发支出太多造成当年利润大幅下降,总经理业绩受到影响。因此总经理建议下年度减少研发支出,减少职工培训费用支出,以提高企业的利润;而财务总监认为企业的核心是研发,没有了技术开发,没有了职工技能的提高,企业何以生存和发展。你认为二者各自主张的财务管理目标是什么?并加以分析评价。
老师,我公司是花卉种植企业,不是高新技术企业,最近成立了一个研发小组,研发培育新品种,研发小组的相关费用可以单独列入研发支出加计扣除吗?
2022年企业认定成了高新技术企业,2022年账上没有研发支出,但是企业所得税进行加计扣除了,这个是可以的吗老师
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢