长期待摊费用里面你做的是什么的,这个是费用类的吗?

老师就是装修中筹建期的在建工程能不能转为长期待摊费用,借长期待摊费用贷在建工程
老师您好,在建工程转长期待摊费用是:借:长期待摊费用,贷在建工程。每个月结账的时候,怎么处理长期待摊啊?按金额除以120个月,然后金额摊销成本?
老师,筹建期归集在长期待摊费用的金额要在工程完工和在建工程科目一起转固吗
工厂筹建期间,所有购买的机械零件,分不清哪台机械用,都归集在了在建工程-车间备件11万,现在完工,在建工程-车间备件,有的老师说转成长期待摊,有的老师说转成工程物资,求指教到底转在哪个科目合适
老师在建工程科目可以集结完毕后直接转入长期待摊费用么
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是的 筹建期间发生的一些费用
这些费用不需要转固定资产的。
但是是为建设项目而产生的呢老师
好,那你应该做在建工程之后在做固定资产。
等厂房验收合格之后全部转到固定资产去对吧
对的,是的,是这么做的。
现在已经在试生产下个月准备销售了但是厂房整体还没完工,那结转成本的时候不就不准确了么老师 现在车间发生的制造费用 是还归集在长期待摊还是计入成本
车间发生的制造费用,你们开始生产了吗?没有开始生产,管理费用,开办费。
开始生产了老师
开始生产了,制造费用月末结转到生产成本。
老师我们现在是机器已经开始试生产了 是不是可以计提折旧了
是的,可以开始折旧的
吹膜机是预付款的进口机器分期付款的 发票还没收到 固定资产的原值怎么确定 按照合同金额? 残值率呢 10%?老师
你好,对方给你开专票还是普通发票的,如果是专票的话,你得按照合同的金额不含税的。
残值率自己设置零到5%都可以的。