长期待摊费用里面你做的是什么的,这个是费用类的吗?

老师,筹建期归集在长期待摊费用的金额要在工程完工和在建工程科目一起转固吗
工厂筹建期间,所有购买的机械零件,分不清哪台机械用,都归集在了在建工程-车间备件11万,现在完工,在建工程-车间备件,有的老师说转成长期待摊,有的老师说转成工程物资,求指教到底转在哪个科目合适
老师筹备期自己买装修材料请人装修,可以先把这些费用(设计费,施工费,材料费)全都先例计入在建工程—装修工程小面归集,等结束完再转到开办费科目/长期待摊费用核算可以吗?
老师,借:在建工程 贷:应付账款 借:长期待摊费用 贷:在建工程 这个长期待摊费用后期每个月都要摊销吗?
老师在建工程科目可以集结完毕后直接转入长期待摊费用么
麻烦老师发一个开发票的时候完整的税收编码
老师,应交税费下的进项税转出科目,月末需要结平吗
消防工程公司,现在需要大额的成本票,除了工资,购买材料票,还可以取的怎样的大额成本票?
公司是做跨境电商的,注册了香港公司,用于注册电商店铺用,法人股东都是内地居民,现在平台推送销售数据给税务局,我需要怎么做 才能合规?
老师,有关固定资产编码,公司以前的会计有的连续编号,有的到了新的年份,编码又从001开始,到底哪个是最符合规定的?比如24年12月1曰购入,241201.006,这个006因为23年最后一个资产编码是005,006是延续,但又有一会计编法就是24年又从001开始。
24年12月开始录入账套,期初余额录入录的是24年11月末余额还是24年年初余额
老师,公司捐赠了一批衣服怎么做科目?
请问老师,会计继续教育费分录怎么做
老师你好招标代理服务费,发票一级怎么开呢
老师,为了完成园区下达的增加产值任务,我们采购原材料,增加了一个贸易环节。比方说,实际采购单价是100元/公斤,但是我们多支付了5元给中间的贸易商,因为都有开票,所以入库是按发票入的。相当于多出的5元/公斤是要私下收回的,这个差价怎么做分录。借方其他应收款_差价,贷方计入什么
是的 筹建期间发生的一些费用
这些费用不需要转固定资产的。
但是是为建设项目而产生的呢老师
好,那你应该做在建工程之后在做固定资产。
等厂房验收合格之后全部转到固定资产去对吧
对的,是的,是这么做的。
现在已经在试生产下个月准备销售了但是厂房整体还没完工,那结转成本的时候不就不准确了么老师 现在车间发生的制造费用 是还归集在长期待摊还是计入成本
车间发生的制造费用,你们开始生产了吗?没有开始生产,管理费用,开办费。
开始生产了老师
开始生产了,制造费用月末结转到生产成本。
老师我们现在是机器已经开始试生产了 是不是可以计提折旧了
是的,可以开始折旧的
吹膜机是预付款的进口机器分期付款的 发票还没收到 固定资产的原值怎么确定 按照合同金额? 残值率呢 10%?老师
你好,对方给你开专票还是普通发票的,如果是专票的话,你得按照合同的金额不含税的。
残值率自己设置零到5%都可以的。