你好,对方给你开专票的吗?

老师,我们是工业企业,现在我们购入一批商品回来直接销售,目前没有给对方付款,他们也没有给我们开发票,我现在做成本核算入账的金额是直接不含税的价格还是含税价格入账
请问老师我们:单位的入库金额是含税价,因为对方随货同行单也是含税的,而我们出库成本结转却用不含税的,这样是不是应该不对?
老师,我们一个供应商每次打款走公账,但是他们又不开票,我们这样账又平不了,这个怎么办? 还是要么加点税金叫他们开过来?
老师,我们供应商订单金额是不含税的额,这样我们入库不是不含税价格入库了,但是银行打款又是含税加3个点的额,这样我们核销付款不是对不上了?我们是不是让对方加上税点开单我们入库比较好?这样我们付款核销也能平账
老师,我们有个客户是不含税的,但是客户说给他开票,然后给我们加2个点,那怎样怎么搞?假如说我们出库金额是100000的,开票金额也是100000,那肯定是不行的,这是不含税的报价,那加2个点,开票是怎么加法呢?
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
@朴老师,那之前提及的,1-11月用实耗法,那在12月的所属期的时候如何一次过调整?用实耗 还是购进?
老师,缴纳的第四季度企业所得税怎么做分录,是不是要计提的
郭老师,劳务派遣小规模一般计税,可以开几个点
老师好,问下单位建厂房, 收到工程款发票,是不是先录在建工程, 等建造完后转固定资产?
是的额,就是专票,所以客户才说要加3个税点才能开专票的额,然后订单是不含税的额,银行打款要加上 税点的
你好,那对方开了发票之后,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款,这样不就一致了?
没发票的时候,借预付账款贷银行存款,然后你暂估入库,借库存商品贷应付账款。
老师,不行,我们内账是没有做税收这样一块的额,是进销存入库的,系统结账的,就只是借商品,贷应收而已
而且订单不含税的额,那我们做报价的不是还得自己算出含税价多少,然后加上我们要得毛利率才出报价给客户吗,他们自己算出来含税价了额,我们不是更方便一点?
你好,内账是价税合计的话,你应该借库存商品贷银行存款做这个。
这个库存商品是金额加上税额的。